1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra |
5586-4921-AG24 |
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
Fecha de Envío |
01-10-2024 |
Nombre de la Orden de Compra |
F/T Servicio de coffee break por invitación a compra ágil: 5586-2772-COT24 |
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra |
Universidad de la Frontera |
Razón Social |
UNIVERSIDAD DE LA FRONTERA |
R.U.T. |
87.912.900-1 |
Dirección de Unidad de Compra |
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3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto |
Anual |
Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
Moneda |
Peso Chileno |
Razón Social |
UNIVERSIDAD DE LA FRONTERA |
R.U.T. |
87.912.900-1 |
Dirección de Facturación |
francisco salazar 1145 |
Comuna |
Temuco
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Impuesto |
23231,11 |
Dirección de Envío de la Factura |
francisco salazar 1145 |
4 .- Otras Especificaciones
Proveedor |
CAFE Y SUSURROS L&L E.I.R.L. |
Razón Social |
SERVICIOS DE BANQUETERIA LUIS FERNANDO LEAL FLORES E.I.R.L.
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R.U.T. |
77.799.361-5 |
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
CAFE Y SUSURROS L&L E.I.R.L. |
Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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90101603
| Servicios de catering | 1 | Global | SERVICIO DE COFFE BREAK SEGÚN ADJUNTO | SERVICIO DE COFFE BREAK SEGÚN ADJUNTO |
$ 122.269,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 122.269
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$ 122.269
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Total Neto
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$ 122.269
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 23.231
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$ 145.500
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.