Orden de Compra. Nº2776-1079-AG24 " S.P. N°163198,DIDECO. COMPRA DE MATERIALES DEPORTIVOS PARA TALLERES DEPORTIVOS MUNICIPALES.Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2776-997-COT24"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE RENGO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2776-1079-AG24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 26-11-2024
Nombre de la Orden de Compra S.P. N°163198,DIDECO. COMPRA DE MATERIALES DEPORTIVOS PARA TALLERES DEPORTIVOS MUNICIPALES.Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2776-997-COT24
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra ADQUISICION MUNICIPAL
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RENGO
R.U.T. 69.081.200-2
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.22.04.999.999.999.99.99 del sistema INSICO.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RENGO
R.U.T. 69.081.200-2
Dirección de Facturación Avenida Bisquert 262, Rengo
Comuna Rengo
Impuesto 205006,77
Dirección de Envío de la Factura Avenida Bisquert 262, Rengo
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
DIRECCION DE DESPACHO

GIMNASIO POLIDEPORTIVO DE RENGO

UBICADO EN CALLE M N°325, RENGO.

 

CONTACTO: VICTOR VENEGAS

FONO:   9-83667136

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor INDUSTRIAL Y COMERCIAL SAN DIEGO LIMITADA
Razón Social INDUSTRIAL Y COMERCIAL SAN DIEGO LIMITADA
R.U.T. 77.662.300-8
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal INDUSTRIAL Y COMERCIAL SAN DIEGO LIMITADA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
49201609
Bandas de resistencia1UnidadMATERIALES DEPORTIVOS PARA TALLERES DEPORTIVOS MUNICIPALES, SEGUN TERMINOS DE REQUERIMIENTO ADJUNTOSMATERIALES DEPORTIVOS PARA TALLERES DEPORTIVOS MUNICIPALES, SEGUN TERMINOS DE REQUERIMIENTO ADJUNTOS $ 1.078.983,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.078.983 $ 1.078.983
Total Neto $ 1.078.983
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 205.007
TOTAL OC $ 1.283.990


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 76.520.639-1 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 77.114.555-8 Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 77.662.300-8 Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante 77.834.695-8 Ver adjunto
5.- R.U.T del cotizante 77.949.976-6 Ver adjunto
6.- R.U.T del cotizante 77.994.821-8 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.