1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra |
711841-806-SE23 |
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
Fecha de Envío |
29-12-2023 |
Nombre de la Orden de Compra |
IMPRESOS MATERIAL METODOLOGICO FOCALIZACION |
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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711841-66-LE23 |
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra |
SUBSECRETARIA DE SERVICIOS SOCIALES |
Razón Social |
SUBSECRETARIA DE SERVICIOS SOCIALES
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R.U.T. |
60.103.000-4 |
Dirección de Unidad de Compra |
Catedral 1575, primer piso |
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto |
Anual |
Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
Moneda |
Peso Chileno |
Razón Social |
SUBSECRETARIA DE SERVICIOS SOCIALES
|
R.U.T. |
60.103.000-4 |
Dirección de Facturación |
Catedral 1575, primer piso |
Comuna |
Santiago
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Impuesto |
6294814 |
Dirección de Envío de la Factura |
Catedral 1575, primer piso |
4 .- Otras Especificaciones
Proveedor |
Valus Impresiones |
Razón Social |
IMPRESORA VALUS LIMITADA
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R.U.T. |
96.512.580-9 |
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Valus Impresiones |
Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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82121507
| Impresión de papelería o formularios comerciales | 1 | Unidad | “Servicios de Impresión y Distribución de Materiales Metodológicos de la División de Focalización”, cuyo propósito es contratar el servicio de impresión y distribución a nivel nacional de sobres institucionales y distintos materiales metodológicos necesar | Oferta incluye distribución |
$ 33.130.600,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 33.130.600
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$ 33.130.600
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Total Neto
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$ 33.130.600
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 6.294.814
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$ 39.425.414
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.