Orden de Compra. Nº1095-16-AG25 " ADQUISICION MATERIALES TRABAJOS PPH. SAN JUAN ADM. DIRECTA"
Recuerde que el responsable del pago es MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1095-16-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 07-04-2025
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION MATERIALES TRABAJOS PPH. SAN JUAN ADM. DIRECTA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Dirección de Aeropuertos - X Región
Razón Social MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF
R.U.T. 61.202.000-0
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 31.02.004 del sistema Safi Milenium Web.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF
R.U.T. 61.202.000-0
Dirección de Facturación O"Higgins 451, piso 2
Comuna Puerto Montt
Impuesto 159476,88
Dirección de Envío de la Factura O"Higgins 451, piso 2
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor issocom spa
Razón Social ISSOCOM SPA
R.U.T. 77.331.851-4
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal issocom spa
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
40142317
Codo de tubería4UnidadCODO HDPE ELECTROFUSION 110 MM X 45"  $ 34.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 138.000 $ 138.000
40142315
Acoplamientos de tubería2UnidadCOLLAR ARRANQUE 110 X 3/4" PVC  $ 6.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.200 $ 13.200
40142324
Cajas de conexiones de tuberías2UnidadLLAVE COLLAR 3/4" HE-HE BRONCE  $ 22.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 45.000 $ 45.000
40142115
Tubería de plástico1RolloTUBERIA HDPE LISO 110MM PE 100 PN 10 ROLLO 100 METROS  $ 643.152,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 643.152 $ 643.152
Total Neto $ 839.352
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 159.477
TOTAL OC $ 998.829


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.