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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1095-16-AG25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
07-04-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ADQUISICION MATERIALES TRABAJOS PPH. SAN JUAN ADM. DIRECTA |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF
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R.U.T. |
61.202.000-0 |
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Dirección de Facturación |
O"Higgins 451, piso 2 |
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Comuna |
Puerto Montt
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Impuesto |
159476,88 |
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Dirección de Envío de la Factura |
O"Higgins 451, piso 2 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
issocom spa |
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Razón Social |
ISSOCOM SPA
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R.U.T. |
77.331.851-4 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
issocom spa |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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40142317
| Codo de tubería | 4 | Unidad | CODO HDPE ELECTROFUSION 110 MM X 45" | |
$ 34.500,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 138.000
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$ 138.000
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40142315
| Acoplamientos de tubería | 2 | Unidad | COLLAR ARRANQUE 110 X 3/4" PVC | |
$ 6.600,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 13.200
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$ 13.200
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40142324
| Cajas de conexiones de tuberías | 2 | Unidad | LLAVE COLLAR 3/4" HE-HE BRONCE | |
$ 22.500,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 45.000
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$ 45.000
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40142115
| Tubería de plástico | 1 | Rollo | TUBERIA HDPE LISO 110MM PE 100 PN 10 ROLLO 100 METROS | |
$ 643.152,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 643.152
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$ 643.152
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Total Neto
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$ 839.352
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 159.477
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$ 998.829
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.