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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3170-26-AG24 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
27-02-2024 |
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Nombre de la Orden de Compra |
DIAGNOSTICO, EVALUACIÓN Y REPARACIÓN DE TARJETA MX45Q2 R10, ÁGIL N° 3170-8-COT24 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
CENTRO DE ABASTECIMIENTO IQUIQUE |
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Razón Social |
CENTRO DE ABASTECIMIENTO (I)
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R.U.T. |
61.941.300-8 |
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Dirección de Unidad de Compra |
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3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
CENTRO DE ABASTECIMIENTO (I)
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R.U.T. |
61.941.300-8 |
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Dirección de Facturación |
ARTURO PRAT 706. IQUIQUE |
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Comuna |
Iquique
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Impuesto |
226690,14 |
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Dirección de Envío de la Factura |
ARTURO PRAT 706. IQUIQUE |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
26-03-2024 |
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Proveedor |
INDAMAX Ltda. |
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Razón Social |
JIMENEZ Y JIMENEZ, ELECTRONICA Y CONSTRUCCIONES LIMITADA
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R.U.T. |
76.085.618-5 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
INDAMAX Ltda. |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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43201610
| Tarjeta madre posterior o paneles o conjuntos | 1 | Unidad no definida | DIAGNOSTICO, EVALUACIÓN Y REPARACIÓN DE TARJETA MX45Q2 R10, DE ACUERDO A DETALLE EN ADJUNTO CONDICIONES AL PROVEEDOR A COTIZACIÓN COMPRA ÁGIL N° 3170-8-COT21 | DE ACUERDO A CONDICIONES SEÑALADAS EN COTIZACIÓN N°5694A DE FECHA 26 FEBRERO 2024 |
$ 1.193.106,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.193.106
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$ 1.193.106
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Total Neto
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$ 1.193.106
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 226.690
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$ 1.419.796
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.