Orden de Compra. Nº3760-123-AG25 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3760-193-COT25"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE EL MONTE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3760-123-AG25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 06-03-2025
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3760-193-COT25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra IM De El Monte - Adquisiciones
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE EL MONTE
R.U.T. 69.073.000-6
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE EL MONTE
R.U.T. 69.073.000-6
Dirección de Facturación Av. Los Libertadores 277
Comuna El Monte
Impuesto 190000
Dirección de Envío de la Factura Av. Los Libertadores 277
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor TROFEOS SANDRA MARQUEZ
Razón Social SANDRA FRANCISCA BETTY MÁRQUEZ ARAVENA
R.U.T. 9.411.509-4
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal TROFEOS SANDRA MARQUEZ
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
82121505
Impresión promocional o publicitaria1000UnidadSTIKERS 4X4 CON LOGO VENDIMIA. (IMAGEN DEL LOGO QUE LLEVARÁ, EN ADJUNTO)  $ 50,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 50.000 $ 50.000
82121505
Impresión promocional o publicitaria500UnidadCHAPAS PRENDEDOR DE 5.5 LOGO VENDIMIA. ((IMAGEN DEL LOGO QUE LLEVARÁ, EN ADJUNTO)  $ 400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 200.000 $ 200.000
82121505
Impresión promocional o publicitaria500UnidadPINS 2.5 CON LOGO VENDIMIA. (IMAGEN DEL LOGO QUE LLEVARÁ, EN ADJUNTO)  $ 1.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 750.000 $ 750.000
Total Neto $ 1.000.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 190.000
TOTAL OC $ 1.190.000


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 12.892.181-8 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 13.255.522-2 Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 13.615.998-4 Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante 2.856.913-0 Ver adjunto
5.- R.U.T del cotizante 9.411.509-4 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.