Orden de Compra. Nº770689-3-AG25 "COMPRA MATERIALES DE OFICINA "
Recuerde que el responsable del pago es Juzgado de Letras del Trabajo de Rancagua
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 770689-3-AG25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 17-04-2025
Nombre de la Orden de Compra COMPRA MATERIALES DE OFICINA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Jdo de Letras del Trabajo de Rancagua
Razón Social Juzgado de Letras del Trabajo de Rancagua
R.U.T. 60.301.001-9
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Juzgado de Letras del Trabajo de Rancagua
R.U.T. 60.301.001-9
Dirección de Facturación José Victorino Lastarria N°410, piso 4
Comuna Rancagua
Impuesto 197290,68
Dirección de Envío de la Factura José Victorino Lastarria N°410, piso 4
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 23-04-2025
TítuloDescripción
HORARIO ENTREGA: LUNES A VIERNES DE 08:00 A 13:00HORARIO ENTREGA: LUNES A VIERNES DE 08:00 A 13:00
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor AM INVERSIONES
Razón Social AM INVERSIONES SOCIEDAD ANONIMA CERRADA
R.U.T. 76.026.331-1
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal AM INVERSIONES
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111507
Papel para fotocopiadora o impresora120UnidadPAPEL TAMAÑO OFICIO FOTOCOPIADORA, RESMA 500 HOJAS, PAPEL BLANCO.  $ 4.125,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 495.000 $ 495.000
14111531
Libros o cuadernos de registro20UnidadBLOCK MATEMATICA, TAMAÑO OFICIO, PAPEL BLANCO, 80 HOJAS  $ 982,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.640 $ 19.640
14111531
Libros o cuadernos de registro20UnidadCUADERNO UNIVERSITARIO MATEMÁTICAS, TAPA DURA, CALIDAD SIMILAR A TORRE  $ 813,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.260 $ 16.260
14111531
Libros o cuadernos de registro2UnidadLIBRO CONTROL ASISTENCIA 200 HOJAS.  $ 4.674,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.348 $ 9.348
26111702
Pilas alcalinas120UnidadPILAS AAA, CALIDAD SIMILAR A DURACELL  $ 775,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 93.000 $ 93.000
31201517
Cinta para empaquetar64Unidadscotch, cinta adhesiva transparente 18 mm x 45 mt.  $ 248,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.872 $ 15.872
44121506
Sobres estándar5000UnidadSOBRES MEDIO OFICIO COLOR BLANCO  $ 70,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 350.000 $ 350.000
44121506
Sobres estándar1000UnidadSOBRE AMERICANO, COLOR BLANCO  $ 30,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.000 $ 30.000
44121708
Marcadores24UnidadDESTACADOR DE TEXTO, COLOR AMARILLO  $ 169,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.056 $ 4.056
44121802
Líquido corrector12UnidadCORRECTOR LÍQUIDO LÁPIZ, BUENA CALIDAD.  $ 245,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.940 $ 2.940
60121502
Rotuladores de base disolvente12UnidadPLUMÓN NEGRO PIZARRA  $ 188,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.256 $ 2.256
Total Neto $ 1.038.372
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 197.291
TOTAL OC $ 1.235.663


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.