Orden de Compra. Nº
770689-3-AG25
"
COMPRA MATERIALES DE OFICINA
"
Recuerde que el responsable del pago es Juzgado de Letras del Trabajo de Rancagua
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
770689-3-AG25
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
17-04-2025
Nombre de la Orden de Compra
COMPRA MATERIALES DE OFICINA
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Jdo de Letras del Trabajo de Rancagua
Razón Social
Juzgado de Letras del Trabajo de Rancagua
R.U.T.
60.301.001-9
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Juzgado de Letras del Trabajo de Rancagua
R.U.T.
60.301.001-9
Dirección de Facturación
José Victorino Lastarria N°410, piso 4
Comuna
Rancagua
Impuesto
197290,68
Dirección de Envío de la Factura
José Victorino Lastarria N°410, piso 4
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
23-04-2025
Título
Descripción
HORARIO ENTREGA: LUNES A VIERNES DE 08:00 A 13:00
HORARIO ENTREGA: LUNES A VIERNES DE 08:00 A 13:00
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
AM INVERSIONES
Razón Social
AM INVERSIONES SOCIEDAD ANONIMA CERRADA
R.U.T.
76.026.331-1
Estado de habilidad
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
AM INVERSIONES
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
14111507
Papel para fotocopiadora o impresora
120
Unidad
PAPEL TAMAÑO OFICIO FOTOCOPIADORA, RESMA 500 HOJAS, PAPEL BLANCO.
$ 4.125,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 495.000
$ 495.000
14111531
Libros o cuadernos de registro
20
Unidad
BLOCK MATEMATICA, TAMAÑO OFICIO, PAPEL BLANCO, 80 HOJAS
$ 982,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 19.640
$ 19.640
14111531
Libros o cuadernos de registro
20
Unidad
CUADERNO UNIVERSITARIO MATEMÁTICAS, TAPA DURA, CALIDAD SIMILAR A TORRE
$ 813,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 16.260
$ 16.260
14111531
Libros o cuadernos de registro
2
Unidad
LIBRO CONTROL ASISTENCIA 200 HOJAS.
$ 4.674,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 9.348
$ 9.348
26111702
Pilas alcalinas
120
Unidad
PILAS AAA, CALIDAD SIMILAR A DURACELL
$ 775,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 93.000
$ 93.000
31201517
Cinta para empaquetar
64
Unidad
scotch, cinta adhesiva transparente 18 mm x 45 mt.
$ 248,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 15.872
$ 15.872
44121506
Sobres estándar
5000
Unidad
SOBRES MEDIO OFICIO COLOR BLANCO
$ 70,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 350.000
$ 350.000
44121506
Sobres estándar
1000
Unidad
SOBRE AMERICANO, COLOR BLANCO
$ 30,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 30.000
$ 30.000
44121708
Marcadores
24
Unidad
DESTACADOR DE TEXTO, COLOR AMARILLO
$ 169,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.056
$ 4.056
44121802
Líquido corrector
12
Unidad
CORRECTOR LÍQUIDO LÁPIZ, BUENA CALIDAD.
$ 245,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.940
$ 2.940
60121502
Rotuladores de base disolvente
12
Unidad
PLUMÓN NEGRO PIZARRA
$ 188,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.256
$ 2.256
Total Neto
$ 1.038.372
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 197.291
TOTAL OC
$ 1.235.663
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.