Orden de Compra. Nº2188-83-AG25 "COMPRA DE TINTAS Y TAMBORES PARA IMPRESORA, MEMO 88 CARGO AL HOSPITAL. "
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD HOSPITAL COINCO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2188-83-AG25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 17-04-2025
Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE TINTAS Y TAMBORES PARA IMPRESORA, MEMO 88 CARGO AL HOSPITAL.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital Coinco
Razón Social SERVICIO DE SALUD HOSPITAL COINCO
R.U.T. 61.602.134-6
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1624 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD HOSPITAL COINCO
R.U.T. 61.602.134-6
Dirección de Facturación FRANCISCO DIAZ MUÑOZ 157 COMUNA DE COINCO SEXTA REGION
Comuna Coinco
Impuesto 27740
Dirección de Envío de la Factura FRANCISCO DIAZ MUÑOZ 157 COMUNA DE COINCO SEXTA REGION
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 23-04-2025
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SERVITECH CHILE SPA
Razón Social SERVITECH CHILE SPA
R.U.T. 77.151.258-5
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal SERVITECH CHILE SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44103105
Cartuchos de tinta2BotellaTINTA BLACK PARA EPSON 664, ORIGINAL.  $ 3.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.000 $ 6.000
44103109
Tambores para impresora, fax o fotocopiadora2UnidadTAMBOR DR 2340 PARA IMPRESORA BROTHER MULTIFUNCIONAL.  $ 70.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 140.000 $ 140.000
Total Neto $ 146.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 27.740
TOTAL OC $ 173.740


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.