Orden de Compra. Nº4034-844-AG24 "ADQUISICION DE TONER PARA LICEO ALONSO DE ERCILLA-FONDOS SEP 90%"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Cañete - Educación
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4034-844-AG24
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 13-09-2024
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE TONER PARA LICEO ALONSO DE ERCILLA-FONDOS SEP 90%
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Daem
Razón Social Ilustre Municipalidad de Cañete - Educación
R.U.T. 69.160.501-9
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de Cañete - Educación
R.U.T. 69.160.501-9
Dirección de Facturación ARTURO PRAT 220
Comuna Cañete
Impuesto 151734
Dirección de Envío de la Factura ARTURO PRAT 220
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
ENTREGA

DATOS DE ENTREGA DE PRODUCTOS Y FACTURA

 ENTREGAR EN BODEGA DAEM UBICADA EN ARTURO PRAT 371 B CAÑETE.

LUNES A VIERNES DE 8:30 A 13:00 HORAS.

CONTACTO: BENJAMÍN CEBALLOS / benjamin.ceballos@daemcanete.cl

CELULAR: +569 97893927

ENCARGADA DE PAGOS

CONTACTO: IRENE CHÁVEZ

 FONO: 412758622

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Topteck SPA
Razón Social COMERCIALIZADORA TOP TECK SPA
R.U.T. 77.928.412-3
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Topteck SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44103103
Tóner1PaqueteSEGÚN ORD N° 311. COTIZACIÓN FORMAL 781SEGÚN ORD N° 311. COTIZACIÓN FORMAL 781 $ 798.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 798.600 $ 798.600
Total Neto $ 798.600
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 151.734
TOTAL OC $ 950.334


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 77.030.470-9 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 77.030.470-9 Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 77.030.470-9 Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante 77.030.470-9 Ver adjunto
5.- R.U.T del cotizante 76.636.987-1 Ver adjunto
6.- R.U.T del cotizante 7.191.242-6 Ver adjunto
7.- R.U.T del cotizante 76.203.708-4 Ver adjunto
8.- R.U.T del cotizante 77.004.789-7 Ver adjunto
9.- R.U.T del cotizante 89.912.300-k Ver adjunto
10.- R.U.T del cotizante 77.185.217-3 Ver adjunto
11.- R.U.T del cotizante 77.928.412-3 Ver adjunto
12.- R.U.T del cotizante 76.404.551-3 Ver adjunto
13.- R.U.T del cotizante 77.151.258-5 Ver adjunto
14.- R.U.T del cotizante 76.990.637-1 Ver adjunto
15.- R.U.T del cotizante 77.998.699-3 Ver adjunto
16.- R.U.T del cotizante 77.782.702-2 Ver adjunto
17.- R.U.T del cotizante 77.998.699-3 Ver adjunto
18.- R.U.T del cotizante 77.782.702-2 Ver adjunto
19.- R.U.T del cotizante 96.689.970-0 Ver adjunto
20.- R.U.T del cotizante 76.908.814-8 Ver adjunto
21.- R.U.T del cotizante 96.972.190-2 Ver adjunto
22.- R.U.T del cotizante 77.139.657-7 Ver adjunto
23.- R.U.T del cotizante 76.943.080-6 Ver adjunto