Orden de Compra. Nº
2385-278-AG25
"
KIT ESCOLARES OLN: 2385-125-COT25
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE CALAMA
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2385-278-AG25
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
16-04-2025
Nombre de la Orden de Compra
KIT ESCOLARES OLN: 2385-125-COT25
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
ADQUISICIONES
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE CALAMA
R.U.T.
69.020.200-K
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 114.05.33.038.001.001 del sistema INSICO.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE CALAMA
R.U.T.
69.020.200-K
Dirección de Facturación
VICUÑA MACKENNA 2001
Comuna
Calama
Impuesto
647336,65
Dirección de Envío de la Factura
VICUÑA MACKENNA 2001
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
30-04-2025
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
fervet
Razón Social
JUAN AGUSTIN LARRAGUIBEL BORQUEZ
R.U.T.
7.695.706-1
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
fervet
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
60121535
Goma de borrar
430
Unidad
GOMA DE BORRAR MIGA PROARTE 36 SOFT. SEGÚN COTIZACIÓN DEL PROVEEDOR
GOMA DE BORRAR MIGA PROARTE 36 SOFT. SEGÚN COTIZACIÓN DEL PROVEEDOR
$ 160,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 68.800
$ 68.800
14111610
Cartulina
215
Unidad
BOLSON CARTULINA 18 HJS TORRE IMAGIA. SEGÚN COTIZACIÓN DEL PROVEEDOR
BOLSON CARTULINA 18 HJS TORRE IMAGIA. SEGÚN COTIZACIÓN DEL PROVEEDOR
$ 1.493,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 320.995
$ 320.995
44121708
Marcadores
215
Unidad
DESTACADOR TIPO LAPIZ PTA BISEL AMARILLO FULTONS. SEGÚN COTIZACIÓN DEL PROVEEDOR
DESTACADOR TIPO LAPIZ PTA BISEL AMARILLO FULTONS. SEGÚN COTIZACIÓN DEL PROVEEDOR
$ 305,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 65.575
$ 65.575
44121619
Sacapuntas
215
Unidad
SACAPUNTA PLASTICO SIMPLE PLASTICO CON DEPOSITO COLON. SEGÚN COTIZACIÓN DEL PROVEEDOR
SACAPUNTA PLASTICO SIMPLE PLASTICO CON DEPOSITO COLON. SEGÚN COTIZACIÓN DEL PROVEEDOR
$ 228,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 49.020
$ 49.020
44121618
Tijeras
215
Unidad
TIJERA ESCOLAR 5 1/4 PULGADAS 13 CM PLAST/METAL NEGRO PTA ROMA FULTONS. SEGÚN COTIZACIÓN DEL PROVEEDOR
TIJERA ESCOLAR 5 1/4 PULGADAS 13 CM PLAST/METAL NEGRO PTA ROMA FULTONS. SEGÚN COTIZACIÓN DEL PROVEEDOR
$ 434,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 93.310
$ 93.310
44121802
Líquido corrector
25
Unidad
CORRECTOR LAPIZ ADIX PUNTA METALIXA 7 ML. SEGÚN COTIZACIÓN DEL PROVEEDOR
CORRECTOR LAPIZ ADIX PUNTA METALIXA 7 ML. SEGÚN COTIZACIÓN DEL PROVEEDOR
$ 364,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 9.100
$ 9.100
60121130
Cuadernos de papel al estilo del lienzo
215
Unidad
BLOCK DE DIBUJO N°99 1/8 COLON 20 HJS. SEGÚN COTIZACIÓN DEL PROVEEDOR
BLOCK DE DIBUJO N°99 1/8 COLON 20 HJS. SEGÚN COTIZACIÓN DEL PROVEEDOR
$ 1.397,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 300.355
$ 300.355
60121518
Lápices de grafito
645
Unidad
LAPIZ GRAFITO TRIANGULAR N°2 NEGRO SIN GOMA TORRE UNIDAD. SEGÚN COTIZACIÓN DEL PROVEEDOR
LAPIZ GRAFITO TRIANGULAR N°2 NEGRO SIN GOMA TORRE UNIDAD. SEGÚN COTIZACIÓN DEL PROVEEDOR
$ 111,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 71.595
$ 71.595
44121701
Lápiz pasta
25
Unidad
LAPIZ PASTA BEPETE 1.0 ROJO PILOT. SEGÚN COTIZACIÓN DEL PROVEEDOR
LAPIZ PASTA BEPETE 1.0 ROJO PILOT. SEGÚN COTIZACIÓN DEL PROVEEDOR
$ 212,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.300
$ 5.300
14111531
Libros o cuadernos de registro
860
Unidad
CUADERNO COLLEGE LISO 7M 100H COLON. SEGÚN COTIZACIÓN DEL PROVEEDOR
CUADERNO COLLEGE LISO 7M 100H COLON. SEGÚN COTIZACIÓN DEL PROVEEDOR
$ 884,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 760.240
$ 760.240
14111531
Libros o cuadernos de registro
100
Unidad
CUADERNOS UNIVERSITARIOS COLON M-7 LISO 100 HJS. SEGÚN COTIZACIÓN DEL PROVEEDOR
CUADERNOS UNIVERSITARIOS COLON M-7 LISO 100 HJS. SEGÚN COTIZACIÓN DEL PROVEEDOR
$ 1.088,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 108.800
$ 108.800
44121707
Lápices de colores
215
Caja
LAPICES DE COLORES 12 HAXAGONALES LARGOS GEORGI. SEGÚN COTIZACIÓN DEL PROVEEDOR
LAPICES DE COLORES 12 HAXAGONALES LARGOS GEORGI. SEGÚN COTIZACIÓN DEL PROVEEDOR
$ 892,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 191.780
$ 191.780
44121702
Juegos de bolígrafos y lápices
215
Unidad
MARCADORES SCRIPTO 12 COLORES SELLOPENCIL. SEGÚN COTIZACIÓN DEL PROVEEDOR
MARCADORES SCRIPTO 12 COLORES SELLOPENCIL. SEGÚN COTIZACIÓN DEL PROVEEDOR
$ 849,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 182.535
$ 182.535
60121201
Pintura de témpera líquida tradicional
215
Caja
TEMPERA ESTUCHE GEORGI 12 COLORES DE 15 ML. SEGÚN COTIZACIÓN DEL PROVEEDOR
TEMPERA ESTUCHE GEORGI 12 COLORES DE 15 ML. SEGÚN COTIZACIÓN DEL PROVEEDOR
$ 1.292,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 277.780
$ 277.780
60121236
Pinceles
215
Unidad
PINCEL N°6 PELO DE CAMELLO MANGO DE MADERA. SEGÚN COTIZACIÓN DEL PROVEEDOR
PINCEL N°6 PELO DE CAMELLO MANGO DE MADERA. SEGÚN COTIZACIÓN DEL PROVEEDOR
$ 179,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 38.485
$ 38.485
60121236
Pinceles
215
Unidad
PINCEL N°10 PELO DE CAMELLO MANGO DE MADERA. SEGÚN COTIZACIÓN DEL PROVEEDOR
PINCEL N°10 PELO DE CAMELLO MANGO DE MADERA. SEGÚN COTIZACIÓN DEL PROVEEDOR
$ 235,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 50.525
$ 50.525
44111808
Regla T
215
Unidad
REGLA ACRILICA 30 CM BISELADA HUMO EN BOLSA CON HEADER FULTONS. SEGÚN COTIZACIÓN DEL PROVEEDOR
REGLA ACRILICA 30 CM BISELADA HUMO EN BOLSA CON HEADER FULTONS. SEGÚN COTIZACIÓN DEL PROVEEDOR
$ 241,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 51.815
$ 51.815
54101512
Estuches para colgantes
215
Unidad
ESTUCHE ESCOLAR MIX COLOR ADIX UNIDAD. SEGÚN COTIZACIÓN DEL PROVEEDOR
ESTUCHE ESCOLAR MIX COLOR ADIX UNIDAD. SEGÚN COTIZACIÓN DEL PROVEEDOR
$ 1.110,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 238.650
$ 238.650
60123601
Pegamento de purpurina
215
Unidad
PEGAMENTO EN BARRA DE 115 GRS TORRE. SEGÚN COTIZACIÓN DEL PROVEEDOR
PEGAMENTO EN BARRA DE 115 GRS TORRE. SEGÚN COTIZACIÓN DEL PROVEEDOR
$ 2.405,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 517.075
$ 517.075
44121701
Lápiz pasta
25
Unidad
LAPIZ PASTA BEPETE 1.0 AZUL PILOT. SEGÚN COTIZACIÓN DEL PROVEEDOR
LAPIZ PASTA BEPETE 1.0 AZUL PILOT. SEGÚN COTIZACIÓN DEL PROVEEDOR
$ 212,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.300
$ 5.300
Total Neto
$ 3.407.035
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 647.337
TOTAL OC
$ 4.054.372
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.