Orden de Compra. Nº3527-66-AG25 "ADQUISICIÓN DE UTILES DE ASEO PARA SJZ CMT "ARICA" Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3527-54-COT25"
Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3527-66-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 18-03-2025
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE UTILES DE ASEO PARA SJZ CMT "ARICA" Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3527-54-COT25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Cuerpo Militar del Trabajo Subjefatura Zonal Arica
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.101.037-0
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 3527-58-2025 del sistema FISCAL.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.101.037-0
Dirección de Facturación Alejandro Azola 3041
Comuna Arica
Impuesto 29174,5
Dirección de Envío de la Factura Alejandro Azola 3041
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 20-03-2025
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ASTROPACK IQUIQUE
Razón Social INVERSIONES ASTROS LIMITADA
R.U.T. 76.097.744-6
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal ASTROPACK IQUIQUE
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131615
Escobillones13UnidadESCOBILLON  $ 1.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.200 $ 18.200
53131608
Jabones5UnidadJABÓN LIQUIDO 900CC  $ 1.150,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.750 $ 5.750
47131611
Palas para basura6UnidadPALA P/BASURA PLASTICAS CON MANGO  $ 1.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.600 $ 9.600
47131619
Cabezas de trapero5UnidadPAQUETE TRAPERO HUMEDO 10 UN  $ 1.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.500 $ 9.500
14121504
Papel para embalaje4UnidadPAPEL ALUZA ROLLO 100MTS  $ 2.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.200 $ 11.200
47131810
Productos para lavar platos20UnidadLIMPIA PISOS 900CC  $ 1.050,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.000 $ 21.000
12191501
Solventes aromáticos5UnidadAROMATIZADOR SPRAY  $ 1.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.500 $ 6.500
12141901
Cloro Cl5UnidadCLORO GEL 900 CC  $ 1.150,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.750 $ 5.750
47131810
Productos para lavar platos1UnidadLAVALOZAS CONCENTRADO 5 LTS  $ 2.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.200 $ 2.200
47131609
Magos para escobas o traperos15UnidadPAÑO TRAPERO CORRIENTE  $ 800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.000 $ 12.000
24111503
Bolsas de plástico15UnidadPAQ. BOLSA BASURA 80X110 10 UN  $ 1.190,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.850 $ 17.850
14111704
Papel higiénico2UnidadPAPEL HIGIENICO JUMBO PAQUETE DE 6 UNID.  $ 7.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.000 $ 15.000
14111705
Servilletas de papel10UnidadSERVILLETAS DE PAPEL 400 UDS  $ 1.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.000 $ 19.000
Total Neto $ 153.550
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 29.174
TOTAL OC $ 182.724


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 9.454.737-7 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.