Orden de Compra. Nº
3527-66-AG25
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ADQUISICIÓN DE UTILES DE ASEO PARA SJZ CMT "ARICA" Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3527-54-COT25
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Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3527-66-AG25
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
18-03-2025
Nombre de la Orden de Compra
ADQUISICIÓN DE UTILES DE ASEO PARA SJZ CMT "ARICA" Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3527-54-COT25
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Cuerpo Militar del Trabajo Subjefatura Zonal Arica
Razón Social
Ejercito de Chile
R.U.T.
61.101.037-0
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 3527-58-2025 del sistema FISCAL.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Ejercito de Chile
R.U.T.
61.101.037-0
Dirección de Facturación
Alejandro Azola 3041
Comuna
Arica
Impuesto
29174,5
Dirección de Envío de la Factura
Alejandro Azola 3041
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
20-03-2025
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
ASTROPACK IQUIQUE
Razón Social
INVERSIONES ASTROS LIMITADA
R.U.T.
76.097.744-6
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
ASTROPACK IQUIQUE
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
47131615
Escobillones
13
Unidad
ESCOBILLON
$ 1.400,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 18.200
$ 18.200
53131608
Jabones
5
Unidad
JABÓN LIQUIDO 900CC
$ 1.150,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.750
$ 5.750
47131611
Palas para basura
6
Unidad
PALA P/BASURA PLASTICAS CON MANGO
$ 1.600,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 9.600
$ 9.600
47131619
Cabezas de trapero
5
Unidad
PAQUETE TRAPERO HUMEDO 10 UN
$ 1.900,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 9.500
$ 9.500
14121504
Papel para embalaje
4
Unidad
PAPEL ALUZA ROLLO 100MTS
$ 2.800,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 11.200
$ 11.200
47131810
Productos para lavar platos
20
Unidad
LIMPIA PISOS 900CC
$ 1.050,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 21.000
$ 21.000
12191501
Solventes aromáticos
5
Unidad
AROMATIZADOR SPRAY
$ 1.300,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.500
$ 6.500
12141901
Cloro Cl
5
Unidad
CLORO GEL 900 CC
$ 1.150,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.750
$ 5.750
47131810
Productos para lavar platos
1
Unidad
LAVALOZAS CONCENTRADO 5 LTS
$ 2.200,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.200
$ 2.200
47131609
Magos para escobas o traperos
15
Unidad
PAÑO TRAPERO CORRIENTE
$ 800,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 12.000
$ 12.000
24111503
Bolsas de plástico
15
Unidad
PAQ. BOLSA BASURA 80X110 10 UN
$ 1.190,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 17.850
$ 17.850
14111704
Papel higiénico
2
Unidad
PAPEL HIGIENICO JUMBO PAQUETE DE 6 UNID.
$ 7.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 15.000
$ 15.000
14111705
Servilletas de papel
10
Unidad
SERVILLETAS DE PAPEL 400 UDS
$ 1.900,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 19.000
$ 19.000
Total Neto
$ 153.550
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 29.174
TOTAL OC
$ 182.724
7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante
9.454.737-7
Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.