Orden de Compra. Nº3332-38-AG25 "Adquisición Material de Curaciones CESFAM"
Recuerde que el responsable del pago es ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ALTO DEL CARMEN
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3332-38-AG25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 14-04-2025
Nombre de la Orden de Compra Adquisición Material de Curaciones CESFAM
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Salud - D.S.M.
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ALTO DEL CARMEN
R.U.T. 69.251.900-0
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-04-004.- del sistema CAS CHILE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ALTO DEL CARMEN
R.U.T. 69.251.900-0
Dirección de Facturación DESPACHO A CALLE MARAÑÓN 1289, OFICINA ENLACE I. MUNICIPALIDAD DE ALTO DEL CARMEN, CIUDAD DE VALLENAR, REGIÓN DE ATACAMA. HORARIO DE ATENCIÓN DE 8:00 A 13:
Comuna Alto Del Carmen
Impuesto 37547,8
Dirección de Envío de la Factura DESPACHO A CALLE MARAÑÓN 1289, OFICINA ENLACE I. MUNICIPALIDAD DE ALTO DEL CARMEN, CIUDAD DE VALLENAR, REGIÓN DE ATACAMA. HORARIO DE ATENCIÓN DE 8:00 A 13:
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor VIKTUS SpA
Razón Social IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA VIKTUS SPA
R.U.T. 77.305.553-K
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal VIKTUS SpA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42311506
Vendas o apósitos compresores150UnidadAPOSITO TRASPARENTE ADHESIVO POLIERETANO SEMIMPERMIABLE 10X12 CMSMO271500 MEPORE FILM 10 x 12 cm. CAJA X 70 $ 530,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 79.500 $ 79.500
42311526
Vendajes de apósitos100UnidadAPOSITO TRASPARENTE ADHESIVO POLIURETANO SEMINPERMIABLE 6X7 CMSMO270600 MEPORE FILM 6 x 7 CM. CAJA X 100 $ 278,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.800 $ 27.800
42311531
Coberturas para apósitos40UnidadLAMINA DE CONTACTO TRASPARENTE CON TECNOLOGIA SAFETAC 7,5 X 10 CMSMO289300 MEPITEL ONE 7,5X10 CM LAMINA DE CONTACTO CON LA HERIDA. CAJA X 10 $ 2.258,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 90.320 $ 90.320
Total Neto $ 197.620
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 37.548
TOTAL OC $ 235.168


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.