Orden de Compra. Nº1230732-53-SE23 "CONTRATO SUMINISTRO MATERIALES DE FERRETERIA"
Recuerde que el responsable del pago es CORPORACION MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION DE MOLINA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1230732-53-SE23
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 29-12-2023
Nombre de la Orden de Compra CONTRATO SUMINISTRO MATERIALES DE FERRETERIA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1230732-3-L123
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Adquisiciones
Razón Social CORPORACION MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION DE MOLINA
R.U.T. 65.114.041-2
Dirección de Unidad de Compra Avda. Luis Cruz Martinez N° 2515
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social CORPORACION MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION DE MOLINA
R.U.T. 65.114.041-2
Dirección de Facturación Avda. Luis Cruz Martinez N° 2515
Comuna Molina
Impuesto 319327,68
Dirección de Envío de la Factura Avda. Luis Cruz Martinez N° 2515
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 29-12-2023
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor FERRETERIA FRANCO
Razón Social SOCIEDAD FERRETERÍA FRANCO LIMITADA
R.U.T. 76.799.364-1
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal FERRETERIA FRANCO
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
30102312
Perfiles de cinc1UnidadSEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS ADJUNTASOFERTA SEGÚN ARCHIVOS ANEXOS $ 1.680.672,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.680.672 $ 1.680.672
Total Neto $ 1.680.672
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 319.328
TOTAL OC $ 2.000.000