1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra |
547641-60-AG25 |
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
Fecha de Envío |
31-03-2025 |
Nombre de la Orden de Compra |
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 547641-55-COT25 |
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
Notas |
|
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
|
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto |
Anual |
Usuario SIGFE |
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
Moneda |
Peso Chileno |
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE
|
R.U.T. |
69.130.200-8 |
Dirección de Facturación |
Avenida Francisco Antonio Encina Nº 540 B (Ex Internado) |
Comuna |
Villa Alegre
|
Impuesto |
226100 |
Dirección de Envío de la Factura |
Avenida Francisco Antonio Encina Nº 540 B (Ex Internado) |
4 .- Otras Especificaciones
Proveedor |
omegatalca |
Razón Social |
CARLOS ALBERTO JARA CORTÉS
|
R.U.T. |
9.562.624-6 |
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
|
Sucursal |
omegatalca |
Socios y accionistas principales
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
82121701
| Servicios de copias en blanco y negro | 1 | Global | ADQUISICIÓN SERVICIO DE COPIAS PARA LOS ALUMNOS DE LA ESCUELA ASCENCIO ASTORQUIZA ZAVALA, DETALLE DE LOS PRODUCTOS Y/O SERVICIOS REQUERIDOS EN ADJUNTOS EN EL ORDINARIO N° 04. | |
$ 1.190.000,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 1.190.000
|
$ 1.190.000
|
|
Total Neto
|
$ 1.190.000
|
Descuento
|
$ 0
|
Cargos
|
$ 0
|
IVA 19 %
|
$ 226.100
|
$ 1.416.100
|
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.