1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra |
2422-360-TD25 |
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
Fecha de Envío |
01-04-2025 |
Nombre de la Orden de Compra |
Orden de Compra generada por Trato Directo ID 2422-8-FTD25 |
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
Notas |
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Orden de Compra Si sólo existe un proveedor del bien o servicio. (Monto igual o inferior a 1.000 utm.)
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2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra |
I MUNICIPALIDAD DE PUENTE ALTO |
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE PUENTE ALTO |
R.U.T. |
69.072.100-7 |
Dirección de Unidad de Compra |
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3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto |
Anual |
Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
Moneda |
Peso Chileno |
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE PUENTE ALTO |
R.U.T. |
69.072.100-7 |
Dirección de Facturación |
AVENIDA CONCHA Y TORO 1820 |
Comuna |
Puente Alto
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Impuesto |
0 |
Dirección de Envío de la Factura |
AVENIDA CONCHA Y TORO 1820 |
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega |
01-04-2025 |
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Proveedor |
Joker |
Razón Social |
JOKER SERVICIOS SPA
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R.U.T. |
76.938.028-0 |
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Joker |
Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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90121502
| Agencias de viajes | 1 | Unidad | SERVICIO DE COPAGO DE APORTE PARA PERSONAS MAYORES | |
$ 2.943.960,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 2.943.960
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$ 2.943.960
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Total Neto
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$ 2.943.960
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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Exento 0 %
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$ 0
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$ 2.943.960
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Justificación de exención de impuesto
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.