Orden de Compra. Nº
2373-156-SE25
"
LIC SUMINISTRO DE TELAS- ID 2373-14-LP23
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE RECOLETA
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2373-156-SE25
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
15-04-2025
Nombre de la Orden de Compra
LIC SUMINISTRO DE TELAS- ID 2373-14-LP23
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
2373-14-LP23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
SECRETARIA DE PLANIFICACION
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE RECOLETA
R.U.T.
69.254.800-0
Dirección de Unidad de Compra
Av. Recoleta N° 2774
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
MultiAnual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE RECOLETA
R.U.T.
69.254.800-0
Dirección de Facturación
Av. Recoleta N° 2774
Comuna
Recoleta
Impuesto
108275,3
Dirección de Envío de la Factura
Av. Recoleta N° 2774
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
Título
Descripción
Lic Suministro de Tela pvc, pendón roller graff, armado de lienzos, malla mesh y servicio de instalación, Nota de Pedido N° 084, referente a la actividad "FIL: VI FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO Y LA CIENCIAS SOCIALES 2025", DEX N° 500.
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
GRUPO AG PUBLICIDAD
Razón Social
GRUPO AG PUBLICIDAD LIMITADA
R.U.T.
76.130.993-5
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
GRUPO AG PUBLICIDAD
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
82101501
Letreros publicitarios
6
Unidad no definida
DE ACUERDO A DECRETO EXENTO N° 1335 DE FECHA 24-07-2023
TELA POLIVINILO PVC ANCHO 3 ALTO 1
$ 3.990,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 23.940
$ 23.940
82101501
Letreros publicitarios
6
Unidad no definida
DE ACUERDO A DECRETO EXENTO N° 1335 DE FECHA 24-07-2023
TELA POLIVINILO PVC ANCHO 6 ALTO 1
$ 3.990,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 23.940
$ 23.940
82101501
Letreros publicitarios
6
Unidad no definida
DE ACUERDO A DECRETO EXENTO 1335 DE FECHA 24-07-2023
ARMADO DE LIENZO ANCHO 6 ALTO 1
$ 1.450,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.700
$ 8.700
82101501
Letreros publicitarios
18
Unidad no definida
DE ACUERDO A DECRETO EXENTO 1335 DE FECHA 24-07-2023
ARMADO DE LIENZO ANCHO 6 ALTO 3
$ 1.450,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 26.100
$ 26.100
82101501
Letreros publicitarios
22
Unidad no definida
DE ACUERDO A DECRETO EXENTO N° 1335 DE FECHA 24-07-2023
TELA POLIVINILO PVC ANCHO 2 ALTO 1
$ 3.990,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 87.780
$ 87.780
82101501
Letreros publicitarios
11
Unidad no definida
DE ACUERDO A DECRETO EXENTO N° 1335 DE FECHA 24-07-2023
PENON ROLLER GRAFF
$ 19.990,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 219.890
$ 219.890
82101501
Letreros publicitarios
6
Unidad no definida
DE ACUERDO A DECRETO EXENTO N° 1335 DE FECHA 24-07-2023
ARMADO DE LIENZO
$ 1.450,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.700
$ 8.700
82101501
Letreros publicitarios
18
Unidad no definida
DE ACUERDO A DECRETO EXENTO 1335 DE FECHA 24-07-2023
MALLA MESH
$ 3.990,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 71.820
$ 71.820
82101501
Letreros publicitarios
18
Unidad no definida
DE ACUERDO A DECRETO EXENTO 1335 DE FECHA 24-07-2023
SERVICIO DE INSTALACION
$ 5.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 99.000
$ 99.000
Total Neto
$ 569.870
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 108.275
TOTAL OC
$ 678.145
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.