Orden de Compra. Nº2373-156-SE25 "LIC SUMINISTRO DE TELAS- ID 2373-14-LP23"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE RECOLETA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2373-156-SE25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 15-04-2025
Nombre de la Orden de Compra LIC SUMINISTRO DE TELAS- ID 2373-14-LP23
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2373-14-LP23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra SECRETARIA DE PLANIFICACION
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RECOLETA
R.U.T. 69.254.800-0
Dirección de Unidad de Compra Av. Recoleta N° 2774
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto MultiAnual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RECOLETA
R.U.T. 69.254.800-0
Dirección de Facturación Av. Recoleta N° 2774
Comuna Recoleta
Impuesto 108275,3
Dirección de Envío de la Factura Av. Recoleta N° 2774
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
Lic Suministro de Tela pvc, pendón roller graff, armado de lienzos, malla mesh y servicio de instalación, Nota de Pedido N° 084, referente a la actividad "FIL: VI FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO Y LA CIENCIAS SOCIALES 2025", DEX N° 500. 
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor GRUPO AG PUBLICIDAD
Razón Social GRUPO AG PUBLICIDAD LIMITADA
R.U.T. 76.130.993-5
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal GRUPO AG PUBLICIDAD
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
82101501
Letreros publicitarios6Unidad no definidaDE ACUERDO A DECRETO EXENTO N° 1335 DE FECHA 24-07-2023TELA POLIVINILO PVC ANCHO 3 ALTO 1 $ 3.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.940 $ 23.940
82101501
Letreros publicitarios6Unidad no definidaDE ACUERDO A DECRETO EXENTO N° 1335 DE FECHA 24-07-2023TELA POLIVINILO PVC ANCHO 6 ALTO 1 $ 3.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.940 $ 23.940
82101501
Letreros publicitarios6Unidad no definidaDE ACUERDO A DECRETO EXENTO 1335 DE FECHA 24-07-2023ARMADO DE LIENZO ANCHO 6 ALTO 1 $ 1.450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.700 $ 8.700
82101501
Letreros publicitarios18Unidad no definidaDE ACUERDO A DECRETO EXENTO 1335 DE FECHA 24-07-2023ARMADO DE LIENZO ANCHO 6 ALTO 3 $ 1.450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.100 $ 26.100
82101501
Letreros publicitarios22Unidad no definidaDE ACUERDO A DECRETO EXENTO N° 1335 DE FECHA 24-07-2023TELA POLIVINILO PVC ANCHO 2 ALTO 1 $ 3.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 87.780 $ 87.780
82101501
Letreros publicitarios11Unidad no definidaDE ACUERDO A DECRETO EXENTO N° 1335 DE FECHA 24-07-2023PENON ROLLER GRAFF $ 19.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 219.890 $ 219.890
82101501
Letreros publicitarios6Unidad no definidaDE ACUERDO A DECRETO EXENTO N° 1335 DE FECHA 24-07-2023ARMADO DE LIENZO $ 1.450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.700 $ 8.700
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Letreros publicitarios18Unidad no definidaDE ACUERDO A DECRETO EXENTO 1335 DE FECHA 24-07-2023MALLA MESH $ 3.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 71.820 $ 71.820
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Letreros publicitarios18Unidad no definidaDE ACUERDO A DECRETO EXENTO 1335 DE FECHA 24-07-2023SERVICIO DE INSTALACION $ 5.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 99.000 $ 99.000
Total Neto $ 569.870
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 108.275
TOTAL OC $ 678.145


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.