Orden de Compra. Nº439-567-AG24 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 439-357-COT24"
Recuerde que el responsable del pago es I. Municipalidad Sagrada Familia
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 439-567-AG24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 25-06-2024
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 439-357-COT24
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE EDUCACION
Razón Social I. Municipalidad Sagrada Familia
R.U.T. 69.110.200-9
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 550 del sistema CASH CHILE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I. Municipalidad Sagrada Familia
R.U.T. 69.110.200-9
Dirección de Facturación San Francisco 40 Sagrada Familia
Comuna Sagrada Familia
Impuesto 16570,85
Dirección de Envío de la Factura San Francisco 40 Sagrada Familia
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 26-06-2024
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor DISUR LTDA.
Razón Social DISTRIBUIDORA SUR LIMITADA
R.U.T. 76.114.018-3
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal DISUR LTDA.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
60121535
Goma de borrar20UnidadGOMAS DE BORRAR, SEGUN REFERENCIAS  $ 369,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.380 $ 7.380
44121801
Cinta correctora10UnidadCORRECTORES EN CINTA, SEGUN REFERENCIAS.  $ 899,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.990 $ 8.990
44121707
Lápices de colores15UnidadCAJAS DE LAPICES DE 12 COLORES, SEGUN REFERENCIAS.  $ 1.299,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.485 $ 19.485
14111509
Artículos de papelería5UnidadRESMA DE HOJAS BLANCAS, TAMAÑO CARTA, SEGUN REFERENCIAS  $ 3.810,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.050 $ 19.050
14111509
Artículos de papelería5UnidadRESMA DE HOJAS BLANCAS, TAMAÑO OFICIO, SEGUN REFERENCIAS  $ 4.510,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.550 $ 22.550
60121518
Lápices de grafito20UnidadLAPICES DE MINA, SEGUN REFERENCIAS.  $ 189,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.780 $ 3.780
44121701
Lápiz pasta20UnidadLAPICES PASTA PUNTA FINA, SEGUN REFERENCIAS.  $ 299,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.980 $ 5.980
Total Neto $ 87.215
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 16.571
TOTAL OC $ 103.786


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 76.462.500-5 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 76.776.328-k Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 77.950.651-7 Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante 77.952.039-0 Ver adjunto
5.- R.U.T del cotizante 77.949.976-6 Ver adjunto
6.- R.U.T del cotizante 77.663.547-2 Ver adjunto
7.- R.U.T del cotizante 76.341.344-6 Ver adjunto
8.- R.U.T del cotizante 76.114.018-3 Ver adjunto
9.- R.U.T del cotizante 96.670.840-9 Ver adjunto
10.- R.U.T del cotizante 96.972.190-2 Ver adjunto