1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra |
3038-62-SE25 |
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
Fecha de Envío |
16-04-2025 |
Nombre de la Orden de Compra |
INSUMOS ESC GALVARINO |
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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3038-2-LE25 |
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra |
DEPARTAMENTO DE EDUCACION |
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE LOLOL |
R.U.T. |
69.090.500-0 |
Dirección de Unidad de Compra |
LOS AROMOS 85 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto |
Anual |
Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
Moneda |
Peso Chileno |
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE LOLOL |
R.U.T. |
69.090.500-0 |
Dirección de Facturación |
LOS AROMOS 85 |
Comuna |
Lolol
|
Impuesto |
424743,1 |
Dirección de Envío de la Factura |
LOS AROMOS 85 |
4 .- Otras Especificaciones
Proveedor |
DILOSUR |
Razón Social |
COMERCIAL JUAN ESTEBAN PÉREZ ZAMBRANO E.I.R.L.
|
R.U.T. |
76.334.572-6 |
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
DILOSUR |
Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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43212104
| Impresoras de chorro de tinta | 1 | Global | OFICIOS N°314 | INSUMOS OFICINA COTIZACION N°314 |
$ 2.235.490,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 2.235.490
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$ 2.235.490
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Total Neto
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$ 2.235.490
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 424.743
|
$ 2.660.233
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.