|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
1173460-7-AG24 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
|
Fecha de Envío |
14-05-2024 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
Compra ágil: 1173460-8-COT24 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
|
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
Centro de Educación y Trabajo Yungay
|
|
R.U.T. |
61.950.100-4 |
|
Dirección de Facturación |
Camino a San Antonio Km 4 |
|
Comuna |
Yungay
|
|
Impuesto |
127692,73 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Camino a San Antonio Km 4 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
TOTAL FRENOS |
|
Razón Social |
XIMENA ANDREA SOLIS HERNANDEZ VENTA DE NEUMÁTICOS Y SERVICIOS AUTOMOTR
|
|
R.U.T. |
76.417.897-1 |
|
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
|
|
Sucursal |
TOTAL FRENOS |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
15101508
| Petróleo crudo | 500 | Litro | ADQUISICIÓN DE 500 LITROS PETROLEO | |
$ 1.008,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 504.000
|
$ 504.000
|
|
|
Total Neto
|
$ 504.000
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 168.067
|
|
IVA 19 %
|
$ 127.693
|
|
$ 799.760
|
|
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.