1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra |
5563-5-SE25 |
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
Fecha de Envío |
04-02-2025 |
Nombre de la Orden de Compra |
Finanzas - Arriendo Máquina Fotocopiadora |
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
Notas |
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
Proveniente de Licitación
|
2945-47-LR22 |
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra |
FF ALMIRANTE COCHRANE |
Razón Social |
FF ALMIRANTE COCHRANE
|
R.U.T. |
61.978.980-6 |
Dirección de Unidad de Compra |
MOLO DE ABRIGO S/N |
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto |
Anual |
Usuario SIGFE |
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
Moneda |
Peso Chileno |
Razón Social |
FF ALMIRANTE COCHRANE
|
R.U.T. |
61.978.980-6 |
Dirección de Facturación |
MOLO DE ABRIGO S/N. |
Comuna |
Valparaíso
|
Impuesto |
50455,0347968 |
Dirección de Envío de la Factura |
MOLO DE ABRIGO S/N. |
4 .- Otras Especificaciones
Proveedor |
DIMACOFI S.A. |
Razón Social |
DIMACOFI S A
|
R.U.T. |
92.083.000-5 |
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
|
Sucursal |
DIMACOFI S.A. |
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
44101501
| Fotocopiadoras | 22983 | Unidad | USO DE COPIAS BN SEGUN CONTRATO | USO DE COPIAS BN SEGUN CONTRATO |
$ 6,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 137.898
|
$ 145.341
|
44101501
| Fotocopiadoras | 1 | Unidad | SERVICIO CARGO FIJO SEGUN CONTRATO | SERVICIO CARGO FIJO SEGUN CONTRATO |
$ 120.212,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 120.212
|
$ 120.212
|
|
Total Neto
|
$ 265.553
|
Descuento
|
$ 0
|
Cargos
|
$ 0
|
IVA 19 %
|
$ 50.455
|
$ 316.008
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.