Orden de Compra. Nº5563-5-SE25 "Finanzas - Arriendo Máquina Fotocopiadora"
Recuerde que el responsable del pago es FF ALMIRANTE COCHRANE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5563-5-SE25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 04-02-2025
Nombre de la Orden de Compra Finanzas - Arriendo Máquina Fotocopiadora
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2945-47-LR22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra FF ALMIRANTE COCHRANE
Razón Social FF ALMIRANTE COCHRANE
R.U.T. 61.978.980-6
Dirección de Unidad de Compra MOLO DE ABRIGO S/N
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado C.D.P. Nº 04/2025 22.09.005 / 01-382-8R del sistema SECP.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social FF ALMIRANTE COCHRANE
R.U.T. 61.978.980-6
Dirección de Facturación MOLO DE ABRIGO S/N.
Comuna Valparaíso
Impuesto 50455,0347968
Dirección de Envío de la Factura MOLO DE ABRIGO S/N.
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor DIMACOFI S.A.
Razón Social DIMACOFI S A
R.U.T. 92.083.000-5
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal DIMACOFI S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44101501
Fotocopiadoras22983UnidadUSO DE COPIAS BN SEGUN CONTRATOUSO DE COPIAS BN SEGUN CONTRATO $ 6,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 137.898 $ 145.341
44101501
Fotocopiadoras1UnidadSERVICIO CARGO FIJO SEGUN CONTRATOSERVICIO CARGO FIJO SEGUN CONTRATO $ 120.212,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 120.212 $ 120.212
Total Neto $ 265.553
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 50.455
TOTAL OC $ 316.008


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.