1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra |
2432-1009-AG24 |
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
Fecha de Envío |
21-08-2024 |
Nombre de la Orden de Compra |
ALIMENTOS - SEGURIDAD PUBLICA - PROGRAMA - VIOLENCIAS DE GENERO - SOLICITUD 955 2432-1021-COT24 |
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra |
IMUNI_ESTCENTRAL ADQUISICIONES |
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD ESTACION CENTRAL |
R.U.T. |
69.254.300-9 |
Dirección de Unidad de Compra |
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3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto |
Anual |
Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
Moneda |
Peso Chileno |
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD ESTACION CENTRAL |
R.U.T. |
69.254.300-9 |
Dirección de Facturación |
Av. Libertador Bernardo O'Higgins N°3920 |
Comuna |
Estación Central |
Impuesto |
54444,12 |
Dirección de Envío de la Factura |
Av. Libertador Bernardo O'Higgins N°3920 |
4 .- Otras Especificaciones
Proveedor |
L&F |
Razón Social |
INGENIERIA Y SERVICIOS L&F SPA
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R.U.T. |
77.778.994-5 |
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
L&F |
Socios y accionistas principales
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Ver listado
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