1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra |
4525-403-AG24 |
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
Fecha de Envío |
22-08-2024 |
Nombre de la Orden de Compra |
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 4525-476-COT24 |
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto |
Anual |
Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
Moneda |
Peso Chileno |
Razón Social |
MUNICIPALIDAD DE HUALPEN
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R.U.T. |
69.264.400-k |
Dirección de Facturación |
EL DESPACHO PRODUCTOS ES A LOS ESCRITORES)factura a COLON 7948 |
Comuna |
Hualpén
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Impuesto |
7562 |
Dirección de Envío de la Factura |
EL DESPACHO PRODUCTOS ES A LOS ESCRITORES)factura a COLON 7948 |
4 .- Otras Especificaciones
Proveedor |
ANGELO IVAN |
Razón Social |
COMERCIALIZADORA ESPAÑA SPA
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R.U.T. |
76.947.354-8 |
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
ANGELO IVAN |
Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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30151902
| Materiales para guarniciones exteriores | 1 | Unidad | CUBIERTA TAPA CAMARA 0.60 X 0.60 AR (T) TIPO GRAU DE CONCRETO SEGUN IMAGEN Y ESPECIFICACIONES TECNICAS , INDICAR PLAZO DE ENTREGA , ANEXAR COTIZACION CON DETALLE Y VALORIZADA , VER ANEXOS ADJUNTOS. | |
$ 39.800,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 39.800
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$ 39.800
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Total Neto
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$ 39.800
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 7.562
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$ 47.362
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.