Orden de Compra. Nº3707-276-AG24 "ADQUISICION DE COLACIONES PARA ATENCION A USUARIOS DEL PROGRAMA RECUPERACION DE BARRIOS POR PASANTIA EN LA COMUNA DE VICUÑA Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3707-119-COT24"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LA HIGUERA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3707-276-AG24
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 24-07-2024
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE COLACIONES PARA ATENCION A USUARIOS DEL PROGRAMA RECUPERACION DE BARRIOS POR PASANTIA EN LA COMUNA DE VICUÑA Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3707-119-COT24
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Adquisiciones
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA HIGUERA
R.U.T. 69.040.200-9
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 114 del sistema SIFIN.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA HIGUERA
R.U.T. 69.040.200-9
Dirección de Facturación Avenida La Paz N° 02 La Higuera
Comuna La Higuera
Impuesto 14735,83
Dirección de Envío de la Factura Avenida La Paz N° 02 La Higuera
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 26-07-2024
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor LOBBYTEK SPA
Razón Social GRUPO S SPA
R.U.T. 77.357.008-6
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal LOBBYTEK SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
90101801
Comidas preparadas para llevar1GlobalVER ARCHIVO ADJUNTO CON LO SOLICITADO  $ 77.557,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 77.557 $ 77.557
Total Neto $ 77.557
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 14.736
TOTAL OC $ 92.293


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 77.357.008-6 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 77.660.833-5 Ver adjunto