1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra |
1641-13764-CM24 |
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
Fecha de Envío |
06-11-2024 |
Nombre de la Orden de Compra |
amv/ BOLSA BASURA TRANSPARENTE GRANDE (70 X 90 X 0.5 CM) Orden de Compra: 1641-13764-CM24 |
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
Notas |
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Orden de Compra Proveniente de convenio marco
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto |
Anual |
Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
Moneda |
Peso Chileno |
Razón Social |
SERVICIO DE SALUD OCCIDENTE HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS
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R.U.T. |
61.608.204-3 |
Dirección de Facturación |
Maipú N°525, Oficina CR Adm y Finanzas |
Comuna |
Santiago
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Impuesto |
741000 |
Dirección de Envío de la Factura |
Maipú N°525, Oficina CR Adm y Finanzas |
4 .- Otras Especificaciones
Proveedor |
Comercial DASA spa |
Razón Social |
COMERCIAL DASA SPA
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R.U.T. |
76.525.922-3 |
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Comercial DASA spa |
Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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0 2239-9-LR22
| BOLSA DE BASURA ASTUR BAGPLAST EXTRA GRANDE 80X120 140 L ROLLO X 10 UNIDADES REGIÓN RM | 3000 | | (1887278) BOLSA DE BASURA ASTUR BAGPLAST EXTRA GRANDE 80X120 140 L ROLLO X 10 UNIDADES REGIÓN RM | (1887278) BOLSA DE BASURA ASTUR BAGPLAST EXTRA GRANDE 80X120 140 L ROLLO X 10 UNIDADES REGIÓN RM ; Región Metropolitana de Santiago; Santiago; HUERFANOS 3255 |
$ 1.300,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 3.900.000
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$ 3.900.000
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Total Neto
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$ 3.900.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 741.000
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Impuesto específico
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$ 0
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$ 4.641.000
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.