1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra |
3280-103-AG25 |
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
Fecha de Envío |
31-03-2025 |
Nombre de la Orden de Compra |
PINTURAS MANTENIMIENTO UNIDAD MARÍTIMA LSG. QUINTERO |
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto |
Anual |
Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
Moneda |
Peso Chileno |
Razón Social |
GOBERNACION MARITIMA DE VALPARAISO
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R.U.T. |
61.102.031-7 |
Dirección de Facturación |
SUBIDA LEOPOLDO CARVALLO N° 150, PLAYA ANCHA, VALPARAÍSO |
Comuna |
Valparaíso
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Impuesto |
122227 |
Dirección de Envío de la Factura |
SUBIDA LEOPOLDO CARVALLO N° 150, PLAYA ANCHA, VALPARAÍSO |
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega |
04-04-2025 |
ENTREGA DEL PRODUCTO O SERVICIO | COORDINAR ENTREGA DE LOS MATERIALES CON EL RESPONSABLE: CABO 1° ENZO ZAMORA LOBO FONO: 32-2208905 |
FACTURACIÓN | ENVIAR COPIA DE FACTURA AL CORREO ELECTRÓNICO: facturacion.valparaiso@dgtm.cl |
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Proveedor |
Aveco |
Razón Social |
AVECO CONSULTORES SPA
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R.U.T. |
77.036.866-9 |
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Aveco |
Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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31211505
| Pinturas aceitosas | 2 | Tineta | HEMPATHANE TOPCOAT, COLOR BLANCO 55210 10000 | |
$ 321.650,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 643.300
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$ 643.300
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Total Neto
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$ 643.300
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 122.227
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$ 765.527
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.