Orden de Compra. Nº2385-106-AG25 "MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN M°0011 DESDE 2385-69-COT25"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE CALAMA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2385-106-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 20-02-2025
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN M°0011 DESDE 2385-69-COT25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra ADQUISICIONES
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CALAMA
R.U.T. 69.020.200-K
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-04-010-001-001 del sistema INSICO.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CALAMA
R.U.T. 69.020.200-K
Dirección de Facturación VICUÑA MACKENNA 2001
Comuna Calama
Impuesto 770592,5
Dirección de Envío de la Factura VICUÑA MACKENNA 2001
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 27-02-2025
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ALTO LOA FERRETERIA
Razón Social ALTO LOA FERRETERIA SPA
R.U.T. 77.817.386-7
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal ALTO LOA FERRETERIA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31211504
Pinturas de cobertura5GalónAnticorrosivo rojo.GALON ANTICORROSIVO ROJO $ 24.025,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 120.125 $ 120.125
30102204
Plancha de acero20Unidad20 Planchas laminado caliente 4mmx3mts.x 1 mts. lisa.PLANCHAS LAMINADO CALIENTE 4MM X 3MT X 1MT LISA $ 96.385,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.927.700 $ 1.927.700
31191506
Discos abrasivos20UnidadDisco corte FE 4 1/2"DISCO CORTE FE 4 1/2 X 2,5MM BOSCH/RASTA $ 995,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.900 $ 19.900
31191506
Discos abrasivos10UnidadDisco desbaste FE 4 1/2"DISCO DESBASTE FE 4 1/2 RASTA $ 2.436,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.360 $ 24.360
30102304
Perfiles de acero50Unidad50 Perfil Angulo doblado 50x50 3mm.x 6 mts.PERFIL ANGULO DOBLADO 50 X 50 X 3MM X 6MT $ 16.566,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 828.300 $ 828.300
30102304
Perfiles de acero40Unidad40 Perfil Angulo doblado 40x40x2mmx6 mts.PERFIL ANGULO DOBLADO 40 X 40 X 2MM X 6MT $ 8.975,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 359.000 $ 359.000
31191506
Discos abrasivos50Unidad50 Disco de corte FE 7".DISCO CORTE FE 7"X 3MM BOSCH/RASTA $ 1.992,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 99.600 $ 99.600
31191506
Discos abrasivos20UnidadDisco diamantado continuo 7".DISCO DIAMANTADO CONTINUO 7"HEMIC/NEXXO $ 7.142,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 142.840 $ 142.840
27112801
Brocas15UnidadBroca 2 1/2"BROCHA 2 1/2 DON TEO $ 2.353,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.295 $ 35.295
31211904
Brochas15UnidadBrochas del 3"BROCHA 3 DON TEO $ 2.521,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 37.815 $ 37.815
31211904
Brochas15UnidadBrochas del 4"BROCHA 4 DON TEO $ 3.025,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 45.375 $ 45.375
47131502
Paños de limpieza10kilogramoPaños de limpieza.KILO TRAPO LIMPIEZA $ 2.857,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.570 $ 28.570
39121436
Electrodos50kilogramoElectrodo 6010 3/32 (indura) o su equivalente.KG ELECTRODO 6010 3/32 INDURA $ 6.681,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 334.050 $ 334.050
31211604
Diluyentes para pinturas20LitroAguarrás o su equivalente.LITRO DE AGUARRAS $ 2.641,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 52.820 $ 52.820
Total Neto $ 4.055.750
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 770.592
TOTAL OC $ 4.826.342


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.