Orden de Compra. Nº4993-204-AG25 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 4993-150-COT25"
Recuerde que el responsable del pago es MUNICIPALIDAD DE CHOLCHOL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4993-204-AG25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 15-04-2025
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 4993-150-COT25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas OFERENTE NO CUMPLE CON LA ENTREGA DE LOS PRODUCTOS EN LOS PLAZOS ESTABLECIDOS EN SU COTIZACION. PREVIO A SER COTACTADO VIA CORREO ELECTRONICO PARA COORDINAR PLAZO DE ENTREGA
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Secplan
Razón Social MUNICIPALIDAD DE CHOLCHOL
R.U.T. 69.265.000-k
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social MUNICIPALIDAD DE CHOLCHOL
R.U.T. 69.265.000-k
Dirección de Facturación PEREZ Nº 449 CHOLCHOL
Comuna Chol Chol
Impuesto 68021,9
Dirección de Envío de la Factura PEREZ Nº 449 CHOLCHOL
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor CEEL INGENIERIA SPA
Razón Social CEEL INGENIERIA SPA
R.U.T. 76.202.140-4
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal CEEL INGENIERIA SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
39121311
Accesorios eléctricos1GlobalMATERIALES ELECTRICOS SEGUN REQUERIMIENTOS EN SOLICITUD DE PEDIDO N° 17. SE DEBE COTIZAR POR LA TOTALIDAD DE LOS PRODUCTOS ADJUNTANDO LA COTIZACION CORRESPONDIENTE E INDICAR EL PLAZO DE ENTREGA DE LOS PRODUCTOS.Según cotización adjunta por proveedor. $ 358.010,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 358.010 $ 358.010
Total Neto $ 358.010
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 68.022
TOTAL OC $ 426.032


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.