Orden de Compra. Nº4451-148-AG25 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 4451-20-COT25"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE SAN CLEMENTE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4451-148-AG25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 14-03-2025
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 4451-20-COT25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra UNIDAD DE COMPRAS MUNICIPALES
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN CLEMENTE
R.U.T. 69.110.500-8
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN CLEMENTE
R.U.T. 69.110.500-8
Dirección de Facturación CARLOS SILVA RENARD N° 792 SAN CLEMENTE
Comuna San Clemente
Impuesto 472340
Dirección de Envío de la Factura CARLOS SILVA RENARD N° 792 SAN CLEMENTE
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Stark
Razón Social STARK SPA
R.U.T. 77.143.742-7
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Stark
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
80141605
Regalos publicitarios300UnidadPORTACREDENCIAL DE ACRILICO PARA CREDENCIALES TAMAÑO TARJETA DE CREDITO.  $ 670,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 201.000 $ 201.000
14111528
Papel magnético1500UnidadIMANES PLÁSTICOS 10X12,5, CM.  $ 280,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 420.000 $ 420.000
44121805
Plumas, bolígrafos o lápices de corrección2000UnidadLAPICES COLOR AZUL CON DISEÑO  $ 130,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 260.000 $ 260.000
46171515
Estuches de llaves o llaveros1500UnidadLLAVERO DESTAPADOR SEGUN DISEÑO ADJUNTO EN REQUERIMIENTOS.  $ 210,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 315.000 $ 315.000
24111501
Bolsas de lona2000UnidadBOLSA TIPO BASURIN DISEÑO ADJUNTO EN REQUERIMIENTOS  $ 340,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 680.000 $ 680.000
60101401
Insignias500UnidadPIOCHA O PIN METALICOS 2X2 X 2X2 CM, CON DISEÑO RELIEVE  $ 1.220,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 610.000 $ 610.000
Total Neto $ 2.486.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 472.340
TOTAL OC $ 2.958.340


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.