Orden de Compra. Nº3599-71-AG25 "Subv. Normal - Artículos de aseo DAEM"
Recuerde que el responsable del pago es Departamento de Educación
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3599-71-AG25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 01-04-2025
Nombre de la Orden de Compra Subv. Normal - Artículos de aseo DAEM
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Administración de Educación
Razón Social Departamento de Educación
R.U.T. 69.140.202-9
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 197 del sistema SMC.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Departamento de Educación
R.U.T. 69.140.202-9
Dirección de Facturación Carrera N°291
Comuna Portezuelo
Impuesto 54940,21
Dirección de Envío de la Factura Carrera N°291
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 08-04-2025
TítuloDescripción
Entrega de productos- Favor hacer entrega de los productos dentro de los siguientes horarios, Lunes a viernes de 08:30 a 17:00 hrs.
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor REDOFFICE DISTRIBUCION SPA
Razón Social RED OFFICE DISTRIBUCION SPA
R.U.T. 76.378.394-4
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal REDOFFICE DISTRIBUCION SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47101607
Productos químicos para el control de olores1CajaPino aromatizante vainilla 24 unds.  $ 33.780,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.780 $ 33.780
47121701
Bolsas de basura8RolloBolsa basura Impeke 50 x 70 cm. 10 unds.  $ 317,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.536 $ 2.536
47121701
Bolsas de basura10RolloBolsa basura Impeke 70 x 90 cm. 10 unds.  $ 476,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.760 $ 4.760
12141901
Cloro Cl2BidónCloro tradicional limón 5 lts.  $ 2.764,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.528 $ 5.528
12161803
Aerosoles4UnidadDesinfectante Igenix aerosol 360 cc.  $ 1.777,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.108 $ 7.108
47131615
Escobillones1UnidadEscobillón exteriores Virutex grande  $ 2.930,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.930 $ 2.930
47131615
Escobillones1UnidadEscobillón Virutex tradicional básico  $ 1.778,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.778 $ 1.778
47131603
Esponjas1PackEsponja Virutex lisa 4 unds.  $ 643,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 643 $ 643
46181504
Guantes protectores3ParGuante Impeke multiuso amarillo Talla M  $ 708,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.124 $ 2.124
53131608
Jabones1BidónJabón líquido Tremex manzana 5 lts.  $ 5.885,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.885 $ 5.885
47131816
Desodorantes4UnidadDesodorante amb. Glade rpto. auto dif. aromas  $ 7.086,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.344 $ 28.344
14111703
Toallas de papel15PackToalla de papel Tecnoroll H/S 200 mts. 2 unds.  $ 6.063,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 90.945 $ 90.945
52121704
Toallas de mano7PoteToalla desinfectante multiuso Virutex 35 unds.  $ 1.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.900 $ 11.900
47131609
Magos para escobas o traperos3UnidadTrapero algodón Virutex doble c/ojal 50 x 50 cm.  $ 1.157,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.471 $ 3.471
47131805
Limpiadores de uso general2BidónLavaloza Doña Fresia 5 lts.  $ 3.032,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.064 $ 6.064
47131801
Limpiadores de suelos4BidónLimpia pisos Doña Fresia dif. aromas 5 lts.  $ 3.032,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.128 $ 12.128
47131611
Palas para basura2UnidadPala Virutex c/mango y banda  $ 3.467,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.934 $ 6.934
47131502
Paños de limpieza1PackPaño Virutex microfibra rojo 40 x 40 cm. 5 unds.  $ 3.764,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.764 $ 3.764
47131502
Paños de limpieza1PackPaño multiuso Virutex Ultra Pro 38 x 38 cm. 6 unds.  $ 2.424,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.424 $ 2.424
14111704
Papel higiénico4PackPapel higiénico Tecnoroll D/H 250 mts. 4 unds.  $ 7.735,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.940 $ 30.940
30181515
Estanque del WC5PackPastilla estanque Igenix azul 3 unds.  $ 2.345,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.725 $ 11.725
31201603
Gomas3UnidadRenovador de neumáticos Team 650 cc.  $ 2.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.100 $ 8.100
12352310
Siliconas2UnidadSilicona aerosol Team vainilla 480 cc.  $ 2.674,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.348 $ 5.348
Total Neto $ 289.159
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 54.940
TOTAL OC $ 344.099


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.