Orden de Compra. Nº
3599-71-AG25
"
Subv. Normal - Artículos de aseo DAEM
"
Recuerde que el responsable del pago es Departamento de Educación
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3599-71-AG25
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
01-04-2025
Nombre de la Orden de Compra
Subv. Normal - Artículos de aseo DAEM
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Departamento de Administración de Educación
Razón Social
Departamento de Educación
R.U.T.
69.140.202-9
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 197 del sistema SMC.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Departamento de Educación
R.U.T.
69.140.202-9
Dirección de Facturación
Carrera N°291
Comuna
Portezuelo
Impuesto
54940,21
Dirección de Envío de la Factura
Carrera N°291
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
08-04-2025
Título
Descripción
Entrega de productos
- Favor hacer entrega de los productos dentro de los siguientes horarios, Lunes a viernes de 08:30 a 17:00 hrs.
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
REDOFFICE DISTRIBUCION SPA
Razón Social
RED OFFICE DISTRIBUCION SPA
R.U.T.
76.378.394-4
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
REDOFFICE DISTRIBUCION SPA
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
47101607
Productos químicos para el control de olores
1
Caja
Pino aromatizante vainilla 24 unds.
$ 33.780,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 33.780
$ 33.780
47121701
Bolsas de basura
8
Rollo
Bolsa basura Impeke 50 x 70 cm. 10 unds.
$ 317,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.536
$ 2.536
47121701
Bolsas de basura
10
Rollo
Bolsa basura Impeke 70 x 90 cm. 10 unds.
$ 476,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.760
$ 4.760
12141901
Cloro Cl
2
Bidón
Cloro tradicional limón 5 lts.
$ 2.764,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.528
$ 5.528
12161803
Aerosoles
4
Unidad
Desinfectante Igenix aerosol 360 cc.
$ 1.777,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.108
$ 7.108
47131615
Escobillones
1
Unidad
Escobillón exteriores Virutex grande
$ 2.930,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.930
$ 2.930
47131615
Escobillones
1
Unidad
Escobillón Virutex tradicional básico
$ 1.778,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.778
$ 1.778
47131603
Esponjas
1
Pack
Esponja Virutex lisa 4 unds.
$ 643,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 643
$ 643
46181504
Guantes protectores
3
Par
Guante Impeke multiuso amarillo Talla M
$ 708,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.124
$ 2.124
53131608
Jabones
1
Bidón
Jabón líquido Tremex manzana 5 lts.
$ 5.885,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.885
$ 5.885
47131816
Desodorantes
4
Unidad
Desodorante amb. Glade rpto. auto dif. aromas
$ 7.086,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 28.344
$ 28.344
14111703
Toallas de papel
15
Pack
Toalla de papel Tecnoroll H/S 200 mts. 2 unds.
$ 6.063,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 90.945
$ 90.945
52121704
Toallas de mano
7
Pote
Toalla desinfectante multiuso Virutex 35 unds.
$ 1.700,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 11.900
$ 11.900
47131609
Magos para escobas o traperos
3
Unidad
Trapero algodón Virutex doble c/ojal 50 x 50 cm.
$ 1.157,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.471
$ 3.471
47131805
Limpiadores de uso general
2
Bidón
Lavaloza Doña Fresia 5 lts.
$ 3.032,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.064
$ 6.064
47131801
Limpiadores de suelos
4
Bidón
Limpia pisos Doña Fresia dif. aromas 5 lts.
$ 3.032,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 12.128
$ 12.128
47131611
Palas para basura
2
Unidad
Pala Virutex c/mango y banda
$ 3.467,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.934
$ 6.934
47131502
Paños de limpieza
1
Pack
Paño Virutex microfibra rojo 40 x 40 cm. 5 unds.
$ 3.764,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.764
$ 3.764
47131502
Paños de limpieza
1
Pack
Paño multiuso Virutex Ultra Pro 38 x 38 cm. 6 unds.
$ 2.424,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.424
$ 2.424
14111704
Papel higiénico
4
Pack
Papel higiénico Tecnoroll D/H 250 mts. 4 unds.
$ 7.735,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 30.940
$ 30.940
30181515
Estanque del WC
5
Pack
Pastilla estanque Igenix azul 3 unds.
$ 2.345,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 11.725
$ 11.725
31201603
Gomas
3
Unidad
Renovador de neumáticos Team 650 cc.
$ 2.700,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.100
$ 8.100
12352310
Siliconas
2
Unidad
Silicona aerosol Team vainilla 480 cc.
$ 2.674,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.348
$ 5.348
Total Neto
$ 289.159
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 54.940
TOTAL OC
$ 344.099
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.