Orden de Compra. Nº2047-27-AG25 "COMERCIALIZADORA MACARENA ANDREA SÁNCHEZ JARA E.I.R.L."
Recuerde que el responsable del pago es DELEGACIÓN PRESIDENCIAL PROVINCIAL DE LINARES
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2047-27-AG25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 13-03-2025
Nombre de la Orden de Compra COMERCIALIZADORA MACARENA ANDREA SÁNCHEZ JARA E.I.R.L.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DELEGACIÓN PRESIDENCIAL PROVINCIAL DE LINARES
Razón Social DELEGACIÓN PRESIDENCIAL PROVINCIAL DE LINARES
R.U.T. 60.511.073-8
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 34 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social DELEGACIÓN PRESIDENCIAL PROVINCIAL DE LINARES
R.U.T. 60.511.073-8
Dirección de Facturación CALLE MANUEL RODRIGUEZ 580
Comuna Linares
Impuesto 213750
Dirección de Envío de la Factura CALLE MANUEL RODRIGUEZ 580
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
Entregar producto en calle LAUTARO N°709, contacto con ALONSO NARVAEZ SAAVEDRA, FONO 990615406.

Entregar producto en calle LAUTARO  N°709, contacto con ALONSO  NARVAEZ  SAAVEDRA, FONO 990615406.

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor COMERCIALIZADORA MS E.I.R.L.
Razón Social COMERCIALIZADORA MACARENA ANDREA SÁNCHEZ JARA E.I.R.L.
R.U.T. 77.319.666-4
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal COMERCIALIZADORA MS E.I.R.L.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
53102402
Calcetines30ParCalcetines de mujer material bambú colores variados N° 35-38  $ 350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.500 $ 10.500
53102402
Calcetines70ParCalcetines de hombre material bambú colores variados N° 38-40  $ 350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.500 $ 24.500
53102503
Sombreros60Unidadgorro tipo pescador 100% algodon color cafe o azul  $ 3.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 234.000 $ 234.000
52121508
Mantas o frazadas50Unidadfrazadas de una plaza material 70% lana y 30% algodón, variedad de colores  $ 5.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 280.000 $ 280.000
53102303
Calzoncillos bóxer o calzones tipo pantaletas40Unidadcalzón de mujer talla L de algodón  $ 1.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 56.000 $ 56.000
53102303
Calzoncillos bóxer o calzones tipo pantaletas20UnidadBOXER LARGOS HOMBRE TALLA M DE ALGODON  $ 1.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.000 $ 28.000
53102303
Calzoncillos bóxer o calzones tipo pantaletas30UnidadBOXER LARGOS HOMBRE TALLA L DE ALGODON  $ 1.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 42.000 $ 42.000
91111703
Vestuario30UnidadPOLERAS CORTE V DE HOMBRE TALLA L MATERIAL POLIESTER VARIEDAD DE COLORES  $ 3.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 111.000 $ 111.000
91111703
Vestuario30UnidadPOLERAS CORTE V DE MUJERES TALLA L MATERIAL POLIESTER VARIEDAD DE COLORES  $ 3.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 111.000 $ 111.000
24122002
Botellas de plástico60UnidadBOTELLA REUTILIZABLE DE PLASTICO DE 500 ML   $ 3.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 228.000 $ 228.000
Total Neto $ 1.125.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 213.750
TOTAL OC $ 1.338.750


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 13.255.522-2 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.