Orden de Compra. Nº
2047-27-AG25
"
COMERCIALIZADORA MACARENA ANDREA SÁNCHEZ JARA E.I.R.L.
"
Recuerde que el responsable del pago es DELEGACIÓN PRESIDENCIAL PROVINCIAL DE LINARES
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2047-27-AG25
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
13-03-2025
Nombre de la Orden de Compra
COMERCIALIZADORA MACARENA ANDREA SÁNCHEZ JARA E.I.R.L.
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
DELEGACIÓN PRESIDENCIAL PROVINCIAL DE LINARES
Razón Social
DELEGACIÓN PRESIDENCIAL PROVINCIAL DE LINARES
R.U.T.
60.511.073-8
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 34 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
DELEGACIÓN PRESIDENCIAL PROVINCIAL DE LINARES
R.U.T.
60.511.073-8
Dirección de Facturación
CALLE MANUEL RODRIGUEZ 580
Comuna
Linares
Impuesto
213750
Dirección de Envío de la Factura
CALLE MANUEL RODRIGUEZ 580
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
Título
Descripción
Entregar producto en calle LAUTARO N°709, contacto con ALONSO NARVAEZ SAAVEDRA, FONO 990615406.
Entregar producto en calle LAUTARO
N°709, contacto con ALONSO
NARVAEZ
SAAVEDRA, FONO 990615406.
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
COMERCIALIZADORA MS E.I.R.L.
Razón Social
COMERCIALIZADORA MACARENA ANDREA SÁNCHEZ JARA E.I.R.L.
R.U.T.
77.319.666-4
Estado de habilidad
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
COMERCIALIZADORA MS E.I.R.L.
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
53102402
Calcetines
30
Par
Calcetines de mujer material bambú colores variados N° 35-38
$ 350,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 10.500
$ 10.500
53102402
Calcetines
70
Par
Calcetines de hombre material bambú colores variados N° 38-40
$ 350,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 24.500
$ 24.500
53102503
Sombreros
60
Unidad
gorro tipo pescador 100% algodon color cafe o azul
$ 3.900,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 234.000
$ 234.000
52121508
Mantas o frazadas
50
Unidad
frazadas de una plaza material 70% lana y 30% algodón, variedad de colores
$ 5.600,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 280.000
$ 280.000
53102303
Calzoncillos bóxer o calzones tipo pantaletas
40
Unidad
calzón de mujer talla L de algodón
$ 1.400,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 56.000
$ 56.000
53102303
Calzoncillos bóxer o calzones tipo pantaletas
20
Unidad
BOXER LARGOS HOMBRE TALLA M DE ALGODON
$ 1.400,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 28.000
$ 28.000
53102303
Calzoncillos bóxer o calzones tipo pantaletas
30
Unidad
BOXER LARGOS HOMBRE TALLA L DE ALGODON
$ 1.400,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 42.000
$ 42.000
91111703
Vestuario
30
Unidad
POLERAS CORTE V DE HOMBRE TALLA L MATERIAL POLIESTER VARIEDAD DE COLORES
$ 3.700,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 111.000
$ 111.000
91111703
Vestuario
30
Unidad
POLERAS CORTE V DE MUJERES TALLA L MATERIAL POLIESTER VARIEDAD DE COLORES
$ 3.700,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 111.000
$ 111.000
24122002
Botellas de plástico
60
Unidad
BOTELLA REUTILIZABLE DE PLASTICO DE 500 ML
$ 3.800,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 228.000
$ 228.000
Total Neto
$ 1.125.000
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 213.750
TOTAL OC
$ 1.338.750
7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante
13.255.522-2
Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.