Orden de Compra. Nº976-82-AG25 "Compra ágil: 976-21-COT25 PINTURA EPOXICA Y DILUYENTE"
Recuerde que el responsable del pago es MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 976-82-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 03-04-2025
Nombre de la Orden de Compra Compra ágil: 976-21-COT25 PINTURA EPOXICA Y DILUYENTE
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Dirección de Aeropuertos - MOPTT
Razón Social MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF
R.U.T. 61.202.000-0
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22.04.010/ certificado N°108 del sistema SICOF.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF
R.U.T. 61.202.000-0
Dirección de Facturación Morandé 59, 12° piso Oficina 1212 - Santiago Centro
Comuna Santiago
Impuesto 86229,6
Dirección de Envío de la Factura Morandé 59, 12° piso Oficina 1212 - Santiago Centro
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
COORDINACION DEL SEVICIO <p class="MsoNormal">El contacto para realizar la recepción de los productos es el funcionario Sr. Hugo Flores Pérez, al fono 224493563 y/o +569 82600415, Correo hugo.flores@mop.gov.cl</p> <p class="MsoNormal"><o:p>&nbsp;</o:p>Tener en consideración los horarios de carga y descarga en el edificio MOP de 09:30 a 11:30 horas y 15:00 a 16:30 horas.</p>
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SOQUIMAT
Razón Social SOQUIMAT SPA
R.U.T. 77.112.762-2
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal SOQUIMAT
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31211510
Pinturas de imprimación de poliuretano8GalónPintura epóxica exterior para conteiner marítimo en color gris, T-COAT® GOLD Anticorrosivo Epóxico Gris RAL 7004 Código PR00003-G $ 48.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 391.920 $ 391.920
31211604
Diluyentes para pinturas8LitroDiluyente epóxico.Diluyente Epóxico 1 L Código PR00005 $ 3.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 31.920 $ 31.920
Total Neto $ 423.840
Descuento $ 0
Cargos $ 30.000
IVA  19  % $ 86.230
TOTAL OC $ 540.070


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.