Orden de Compra. Nº2789-100-AG24 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2789-33-COT24"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PAINE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2789-100-AG24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 05-04-2024
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2789-33-COT24
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PAINE
R.U.T. 69.072.600-9
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado OC 357-1 / FAEP 2023 del sistema MUNICIPAL.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PAINE
R.U.T. 69.072.600-9
Dirección de Facturación AVDA. GENERAL BAQUEDANO # 490
Comuna Paine
Impuesto 229462,62
Dirección de Envío de la Factura AVDA. GENERAL BAQUEDANO # 490
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Constructora Mantroz Ltda.
Razón Social Mantroz Limitada
R.U.T. 76.371.021-1
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Constructora Mantroz Ltda.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
72101605
Levantamiento o reparación de techos1Pack“MANTENCIÓN DE CUBIERTAS Y CANALETAS DE AGUAS LLUVIA, JARDÍN INFANTIL RINCONCITO FELIZ, HOSPITAL” “MANTENCIÓN DE CUBIERTAS Y CANALETAS DE AGUAS LLUVIA, JARDÍN INFANTIL RINCONCITO FELIZ, HOSPITAL” $ 1.207.698,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.207.698 $ 1.207.698
Total Neto $ 1.207.698
Descuento $ 1
Cargos $ 1
IVA  19  % $ 229.463
TOTAL OC $ 1.437.161


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 77.664.156-1 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 77.761.083-K Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 76.371.021-1 Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante 77.553.867-8 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.