1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra |
3130-361-AG25 |
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
Fecha de Envío |
05-03-2025 |
Nombre de la Orden de Compra |
Adquisición de productos desechables por invitación a compra ágil: 3130-72-COT25 |
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto |
Anual |
Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
Moneda |
Peso Chileno |
Razón Social |
HOSPITAL NAVAL CIRUJANO GUZMAN DE MAGALL
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R.U.T. |
61.102.029-5 |
Dirección de Facturación |
AVDA. BULNES 0256 |
Comuna |
Punta Arenas
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Impuesto |
1053170 |
Dirección de Envío de la Factura |
AVDA. BULNES 0256 |
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega |
03-04-2025 |
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Proveedor |
JM DISTRIBUIDORA |
Razón Social |
FRANCISCO JAVIER VILLEGAS BARRIENTOS
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R.U.T. |
15.580.807-1 |
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
JM DISTRIBUIDORA |
Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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52151504
| Tazas o vasos desechables domésticos | 1 | Global | se requiere adquirir insumos desechables para la atención de pacientes, se adjunta planilla con detalle de lo solicitado por cada artículo, deberá postular a todos los ítems solicitados, debe adjuntar fotografía y adjuntar la descripción de lo ofertado, con flete incluido hacia el Hospital de las FF.AA Cirujano Guzmán de Punta Arenas. | Insumos desechables, según detalle de compra ágil |
$ 5.543.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 5.543.000
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$ 5.543.000
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Total Neto
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$ 5.543.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 1.053.170
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$ 6.596.170
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.