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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2270-273-SE24 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
07-08-2024 |
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Nombre de la Orden de Compra |
EXP.48796_SERVICIOS DE ASEO DESDE 2270-15-LP22_JULIO 2024 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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2270-15-LP22 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Seremi de Salud I Región |
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Razón Social |
SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA
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R.U.T. |
61.601.000-K |
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Dirección de Unidad de Compra |
Thompson Nº 127. Pisos 1, 3, 4, 5 y 9 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA
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R.U.T. |
61.601.000-K |
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Dirección de Facturación |
Thompson Nº 127. Pisos 1, 3, 4, 5 y 9 |
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Comuna |
Iquique
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Impuesto |
1993137,24 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Thompson Nº 127. Pisos 1, 3, 4, 5 y 9 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Aseo Integral MKL |
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Razón Social |
HILDA JESUSA GARCÍA LÓPEZ
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R.U.T. |
14.639.595-3 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Aseo Integral MKL |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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76111501
| Servicios de limpieza de edificios | 1 | Unidad | SERVICIOS DIARIOS DE PERSONAL DE ASEO, HIGIENIZACIÓN Y MANTENIMIENTO PARA LAS DEPENDENCIAS DE LA SEREMI DE SALUD EN LA CIUDAD DE TARAPACA JULIO 2024 | VALOR NETO MENSUAL. CUMPLIMIENTO CONFORME A LAS BASES ADMINISTRATIVAS Y TÉCNICAS DE LA LICITACIÓN. |
$ 10.490.196,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 10.490.196
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$ 10.490.196
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Total Neto
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$ 10.490.196
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 1.993.137
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$ 12.483.333
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.