1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra |
1070620-11077-SE25 |
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
Fecha de Envío |
04-04-2025 |
Nombre de la Orden de Compra |
JIF ADQ TINTAS |
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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1070620-5-LE24 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto |
Anual |
Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
Moneda |
Peso Chileno |
Razón Social |
HOSPITAL DOCTOR ERNESTO TORRES GALDAMES
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R.U.T. |
62.000.530-4 |
Dirección de Facturación |
Av. Héroes de la Concepción 502 |
Comuna |
7
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Impuesto |
26600 |
Dirección de Envío de la Factura |
Av. Héroes de la Concepción 502 |
4 .- Otras Especificaciones
Proveedor |
IMPORTADORA ITG LTDA |
Razón Social |
IMPORTADORA INTERNATIONAL TECHNICS GRAPHICS LIMITA
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R.U.T. |
76.493.820-8 |
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
IMPORTADORA ITG LTDA |
Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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44103105
| Cartuchos de tinta | 20 | Unidad no definida | 1010027 BOTELLA TINTA AMARILLA EPSON 664 | |
$ 3.500,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 70.000
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$ 70.000
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44103105
| Cartuchos de tinta | 20 | Unidad no definida | 1010025 BOTELLA TINTA CIAN EPSON 664 | |
$ 3.500,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 70.000
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$ 70.000
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Total Neto
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$ 140.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 26.600
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$ 166.600
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.