1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra |
3764-728-AG23 |
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
Fecha de Envío |
07-11-2023 |
Nombre de la Orden de Compra |
ADQUISICION DE INSUMOS PARA COFFE BREAK PARA CDM compra ágil: 3764-458-COT23 |
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra |
I MUNICIPALIDAD DE NANCAGUA |
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE NANCAGUA
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R.U.T. |
69.090.400-4 |
Dirección de Unidad de Compra |
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3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto |
Anual |
Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
Moneda |
Peso Chileno |
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE NANCAGUA
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R.U.T. |
69.090.400-4 |
Dirección de Facturación |
Avda. José Domingo Jaramillo 99 |
Comuna |
Nancagua
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Impuesto |
20035,5 |
Dirección de Envío de la Factura |
Avda. José Domingo Jaramillo 99 |
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega |
09-11-2023 |
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Proveedor |
COMERCIAL GESVAL SpA |
Razón Social |
COMERCIAL GESVAL SPA
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R.U.T. |
77.580.206-5 |
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
COMERCIAL GESVAL SpA |
Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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50202304
| Jugos y néctar envasados | 1 | Global | ADQUISICION DE INSUMOS PARA COFFE BREACK PARA CEREMONIA CENTRO DE LA MUJER, VER OBLIGATORIAMENTE ADJUNTO CON ESPECIFICACIONES TECNICAS | |
$ 105.450,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 105.450
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$ 105.450
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Total Neto
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$ 105.450
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 20.036
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$ 125.486
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.