Orden de Compra. Nº3764-728-AG23 "ADQUISICION DE INSUMOS PARA COFFE BREAK PARA CDM compra ágil: 3764-458-COT23"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE NANCAGUA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3764-728-AG23
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 07-11-2023
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE INSUMOS PARA COFFE BREAK PARA CDM compra ágil: 3764-458-COT23
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra I MUNICIPALIDAD DE NANCAGUA
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NANCAGUA
R.U.T. 69.090.400-4
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 11405-77 del sistema sicogub.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NANCAGUA
R.U.T. 69.090.400-4
Dirección de Facturación Avda. José Domingo Jaramillo 99
Comuna Nancagua
Impuesto 20035,5
Dirección de Envío de la Factura Avda. José Domingo Jaramillo 99
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 09-11-2023
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor COMERCIAL GESVAL SpA
Razón Social COMERCIAL GESVAL SPA
R.U.T. 77.580.206-5
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal COMERCIAL GESVAL SpA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50202304
Jugos y néctar envasados1GlobalADQUISICION DE INSUMOS PARA COFFE BREACK PARA CEREMONIA CENTRO DE LA MUJER, VER OBLIGATORIAMENTE ADJUNTO CON ESPECIFICACIONES TECNICAS  $ 105.450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 105.450 $ 105.450
Total Neto $ 105.450
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 20.036
TOTAL OC $ 125.486


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 77.580.206-5 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 77.640.228-1 Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 77.580.206-5 Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante 77.640.228-1 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.