|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
3805-135-SE24 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
05-08-2024 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
Útiles Escolares, Liceo |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Adquisiciones inferiores a 10 UTM que privilegien materias de alto impacto social
|
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
Educacion Municipal |
|
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE EMPEDRADO
|
|
R.U.T. |
69.120.200-3 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
Agustín Quintana S/N |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE EMPEDRADO
|
|
R.U.T. |
69.120.200-3 |
|
Dirección de Facturación |
BERNARDO O'HIGGINS 422 |
|
Comuna |
Empedrado
|
|
Impuesto |
95774,06 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
BERNARDO O'HIGGINS 422 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
ZEMRA SPA |
|
Razón Social |
INVERSIONES Y COMERCIAL ZEMRA SPA
|
|
R.U.T. |
77.740.518-7 |
|
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
|
|
Sucursal |
ZEMRA SPA |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
14111507
| Papel para fotocopiadora o impresora | 1 | Unidad no definida | útiles Escolare para el Liceo San Ignacio (segun lo detallado en cotización adjunta) | |
$ 504.074,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 504.074
|
$ 504.074
|
|
|
Total Neto
|
$ 504.074
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 95.774
|
|
$ 599.848
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.