1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra |
1057049-7850-SE23 |
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
Fecha de Envío |
27-12-2023 |
Nombre de la Orden de Compra |
ICC. ID. 1057049-94-LE23, Res. Ex. N°978/2023, INT 562/2023, FUS 289/2023 - Arriendo 04 plantas aire comprimido. ESTADO DE PAGO N°100 01.11.2023 |
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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1057049-94-LE23 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto |
Anual |
Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
Moneda |
Peso Chileno |
Razón Social |
SERV SALUD METROPOLITANO CENTRAL HOSPITAL CLINICO SAN BORJA ARRIARAN
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R.U.T. |
61.608.604-9 |
Dirección de Facturación |
Santa Rosa 1234 |
Comuna |
Santiago
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Impuesto |
184300 |
Dirección de Envío de la Factura |
Santa Rosa 1234 |
4 .- Otras Especificaciones
Proveedor |
TECRAM |
Razón Social |
TECRAM SPA
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R.U.T. |
77.362.051-2 |
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
TECRAM |
Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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42191711
| Depósitos de aire comprimido para cirugía o accesorios | 1 | Mes | 857-0001 Arriendo 04 plantas aire comprimido para Central Hidroneumática.
ESTADO DE PAGO N°100 01.11.2023, PERIODO DEL 20/09/2023 AL 19/10/2023, CUOTA 6/12 | 857-0001 Arriendo 04 plantas aire comprimido para Central Hidroneumática.
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$ 970.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 970.000
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$ 970.000
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Total Neto
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$ 970.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 184.300
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$ 1.154.300
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.