Orden de Compra. Nº1057049-7850-SE23 "ICC. ID. 1057049-94-LE23, Res. Ex. N°978/2023, INT 562/2023, FUS 289/2023 - Arriendo 04 plantas aire comprimido. ESTADO DE PAGO N°100 01.11.2023"
Recuerde que el responsable del pago es SERV SALUD METROPOLITANO CENTRAL HOSPITAL CLINICO SAN BORJA ARRIARAN
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057049-7850-SE23
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 27-12-2023
Nombre de la Orden de Compra ICC. ID. 1057049-94-LE23, Res. Ex. N°978/2023, INT 562/2023, FUS 289/2023 - Arriendo 04 plantas aire comprimido. ESTADO DE PAGO N°100 01.11.2023
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1057049-94-LE23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Bienes y Servicios
Razón Social SERV SALUD METROPOLITANO CENTRAL HOSPITAL CLINICO SAN BORJA ARRIARAN
R.U.T. 61.608.604-9
Dirección de Unidad de Compra Santa Rosa 1234
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 21961
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERV SALUD METROPOLITANO CENTRAL HOSPITAL CLINICO SAN BORJA ARRIARAN
R.U.T. 61.608.604-9
Dirección de Facturación Santa Rosa 1234
Comuna Santiago
Impuesto 184300
Dirección de Envío de la Factura Santa Rosa 1234
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor TECRAM
Razón Social TECRAM SPA
R.U.T. 77.362.051-2
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal TECRAM
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42191711
Depósitos de aire comprimido para cirugía o accesorios1Mes857-0001 Arriendo 04 plantas aire comprimido para Central Hidroneumática. ESTADO DE PAGO N°100 01.11.2023, PERIODO DEL 20/09/2023 AL 19/10/2023, CUOTA 6/12857-0001 Arriendo 04 plantas aire comprimido para Central Hidroneumática. $ 970.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 970.000 $ 970.000
Total Neto $ 970.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 184.300
TOTAL OC $ 1.154.300


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.