Orden de Compra. Nº1175-244-SE25 "SERVICIO ASEO MESES DE ENERO - FEBRERO 2025."
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD ARAUCANIA SUR
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1175-244-SE25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 06-03-2025
Nombre de la Orden de Compra SERVICIO ASEO MESES DE ENERO - FEBRERO 2025.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1175-244-LR23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Dirección Servicio Salud Araucanía Sur
Razón Social SERVICIO DE SALUD ARAUCANIA SUR
R.U.T. 61.607.400-8
Dirección de Unidad de Compra Sin dirección Registrada para Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 910
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD ARAUCANIA SUR
R.U.T. 61.607.400-8
Dirección de Facturación AV. ARTURO PRAT N* 969 - TEMUCO.-
Comuna Temuco
Impuesto 5752118,43697479
Dirección de Envío de la Factura AV. ARTURO PRAT N* 969 - TEMUCO.-
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 06-03-2025
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Ingenieria y Seguridad Transcom Ltda.
Razón Social SERVICIO DE INGENIERIA SEGURIDAD Y TRANSPORTE TRAN
R.U.T. 76.060.259-0
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Ingenieria y Seguridad Transcom Ltda.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
76111501
Servicios de limpieza de edificios2MesDetalle a Resol. Exenta N* 24327 de fecha 27.12.2023, adjunto.SERVICIO DE ASEO PARA LA DIRECCIÓN DEL SERVICIO DE SALUD ARAUCANÍA SUR E INMUEBLES DEPENDIENTES MESES DE ENERO - FEBRERO 2025.- $ 15.137.154,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.274.308 $ 30.274.308
Total Neto $ 30.274.308
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 5.752.118
TOTAL OC $ 36.026.426


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.