Orden de Compra. Nº1306450-5-TD25 "Orden de Compra generada por Trato Directo ID 1306450-3-FTD25"
Recuerde que el responsable del pago es CORPORACION MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES DE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1306450-5-TD25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 24-01-2025
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por Trato Directo ID 1306450-3-FTD25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisiciones inferiores a 30 UTM, que privilegien materias de alto impacto social
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra CORPORACION MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES DE
Razón Social CORPORACION MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES DE
R.U.T. 65.065.493-5
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado PRES017 CONVENIO IMSA 2024 del sistema INTERNO DE LA CMCA.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social CORPORACION MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES DE
R.U.T. 65.065.493-5
Dirección de Facturación Antofagasta 545
Comuna San Antonio
Impuesto 107613,53
Dirección de Envío de la Factura Antofagasta 545
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 28-01-2025
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor AMARES SANGUCHERIA
Razón Social GABRIEL ANDRÉS CERDA TRONCOSO
R.U.T. 13.272.113-0
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal AMARES SANGUCHERIA
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50192701
Platos combinados frescos1UnidadLíquidos frios y calientes uno por persona Café en Grano Catunambu Teteria e Infusiones Leche Jugos Naturales Frutas de la estación Agua Saborizadas Meson de Comida Salada y Dulce 230 Tapaditos 70 Una Brochetas de Frutas 170 Trozos de Tartaletas Artesanales Chilenitos y Queques Artesanales  $ 566.387,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 566.387 $ 566.387
Total Neto $ 566.387
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 107.614
TOTAL OC $ 674.001


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.