Orden de Compra. Nº4247-117-AG25 "ADQUISICION DE INSUMOS SILVOAGROPECUARIOS PARA BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA DE APORTE A LA SEGURIDAD/AUTOCONSUMO, Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 4247-109-COT25"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PUNITAQUI
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4247-117-AG25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 18-02-2025
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE INSUMOS SILVOAGROPECUARIOS PARA BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA DE APORTE A LA SEGURIDAD/AUTOCONSUMO, Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 4247-109-COT25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Adquisiciones
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUNITAQUI
R.U.T. 69.040.900-3
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1140546 del sistema SINIM.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUNITAQUI
R.U.T. 69.040.900-3
Dirección de Facturación CAUPOLICAN N°1147, Punitaqui
Comuna Punitaqui
Impuesto 80585,08
Dirección de Envío de la Factura CAUPOLICAN N°1147, Punitaqui
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 21-02-2025
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor MARCIA PAOLA
Razón Social PRODUCTOS AGRICOLAS MARCIA ORTIZ CORTES E.I.R.L.
R.U.T. 76.844.067-0
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal MARCIA PAOLA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
48101915
Bandejas de servicio3UnidadBANDEJAS ALAMCIGUERAS 105 CAVIDADES  $ 1.850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.550 $ 5.550
48101915
Bandejas de servicio2UnidadBANDEJAS ALAMCIGUERAS 72 CAVIDADES  $ 1.850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.700 $ 3.700
10151512
Semillas o almácigos de lechuga78UnidadDIFERENTE SEMILLAS DE HORTALIZAS (SE ADJUNTA DETALLE) NOTA: SE ADJUNTA ARCHIVO CON DETALLE DE TIPOS DE SEMILLAS.-  $ 1.176,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 91.728 $ 91.728
11121703
Musgo de turba1UnidadTURBA EXPANDIDA 280 L  $ 43.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 43.000 $ 43.000
10121604
Alimento para aves4SacoALIMENTO PONEDORA (25 KILOS)  $ 15.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 62.000 $ 62.000
10151609
Semillas de maíz4SacoMAIZ CHANCADO (25 KILOS)  $ 12.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 48.000 $ 48.000
11111503
Tierra de hoja27SacoTIERRA DE HOJA (COMPOST OSIMILAR DE 20 KILOS)  $ 6.302,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 170.154 $ 170.154
Total Neto $ 424.132
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 80.585
TOTAL OC $ 504.717


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 18.637.310-3 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.