1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra |
1208092-217-SE24 |
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
Fecha de Envío |
21-11-2024 |
Nombre de la Orden de Compra |
Reparacion de Bombas Aire Acondicionado |
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
Notas |
|
Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM
|
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto |
Anual |
Usuario SIGFE |
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
Moneda |
Peso Chileno |
Razón Social |
SERVICIO NACIONAL DE PROTECCIÓN ESPECIALIZADA A LA NIÑEZ Y ADOLESCENCI
|
R.U.T. |
62.000.890-7 |
Dirección de Facturación |
Calle Uribe #636, Piso 11, Centro de Negocio Uribe |
Comuna |
Antofagasta
|
Impuesto |
81955,36 |
Dirección de Envío de la Factura |
Calle Uribe #636, Piso 11, Centro de Negocio Uribe |
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega |
25-11-2024 |
|
Proveedor |
TRANSPORTES Y SERVICIOS INTEGRALES |
Razón Social |
TRANSPORTES Y SERVICIOS INTEGRALES JULIA ARANDA EI
|
R.U.T. |
76.201.119-0 |
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
|
Sucursal |
TRANSPORTES Y SERVICIOS INTEGRALES |
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
40101602
| Circuladores de aire | 1 | Unidad no definida | | |
$ 431.344,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 431.344
|
$ 431.344
|
|
Total Neto
|
$ 431.344
|
Descuento
|
$ 0
|
Cargos
|
$ 0
|
IVA 19 %
|
$ 81.955
|
$ 513.299
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.