Orden de Compra. Nº1077920-197-SE25 "SC N°257CONVENIO INSUMOS CLÍNICOS ID 1077920-22-LE24"
Recuerde que el responsable del pago es CENTRO ONCOLOGICO DEL NORTE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1077920-197-SE25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 22-04-2025
Nombre de la Orden de Compra SC N°257CONVENIO INSUMOS CLÍNICOS ID 1077920-22-LE24
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1077920-22-LE24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Farmaco
Razón Social CENTRO ONCOLOGICO DEL NORTE
R.U.T. 62.000.380-8
Dirección de Unidad de Compra LOS PUMAS # 10255 CHIMBA ALTO – ANTOFAGASTA
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 501 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social CENTRO ONCOLOGICO DEL NORTE
R.U.T. 62.000.380-8
Dirección de Facturación LOS PUMAS # 10255 CHIMBA ALTO – ANTOFAGASTA
Comuna Antofagasta
Impuesto 20900
Dirección de Envío de la Factura LOS PUMAS # 10255 CHIMBA ALTO – ANTOFAGASTA
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 24-04-2025
TítuloDescripción
ENTREGA EN BODEGA FARMACIA

HORARIO DE RECEPCION

BODEGA FARMACIA CON

 

LUN A JUE 08:00 A 16:30

VIE 08:00 A 15:30

 

 

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Comercial LBF Limitada
Razón Social COMERCIAL LBF LIMITADA
R.U.T. 93.366.000-1
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Comercial LBF Limitada
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42132205
Guantes quirúrgicos400Unidad no definidaGUANTE QUIRURGICO ESTERIL N°7 SIN POLVO COD. INT. 225-7478083-05331 GQ1070 GUANTE QUIRUR LATEX SPOLVO R5 7.0 SOBX2 UN CJAX50. VALOR OFERTADO ES POR PAR. VENTA POR CAJA DE 50 PARES. $ 190,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 76.000 $ 76.000
42132205
Guantes quirúrgicos2000UnidadGUANTE PROCEDIMEINTO DE VINILO MEDIANO SIN POLVO. COD. INT. 225-0152061-04113 3000001972 GUANTE VINILO SIN POLVO EMPERCARE TM CTNX1000. VALOR OFERTADO ES POR UNIDAD. VENTA POR CARTON DE 1000 UNIDADES. $ 17,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 34.000 $ 34.000
Total Neto $ 110.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 20.900
TOTAL OC $ 130.900


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.