Orden de Compra. Nº3378-1427-AG25 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3378-302-COT25"
Recuerde que el responsable del pago es EJERCITO DE CHILE HOSPITAL MILITAR DE SANTIAGO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3378-1427-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 14-02-2025
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3378-302-COT25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital Militar de Santiago- HMS
Razón Social EJERCITO DE CHILE HOSPITAL MILITAR DE SANTIAGO
R.U.T. 61.101.030-3
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado Capítulo 03, Organismos de Salud del Ejército.- del sistema PROPIO.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social EJERCITO DE CHILE HOSPITAL MILITAR DE SANTIAGO
R.U.T. 61.101.030-3
Dirección de Facturación Av. Alcalde Fernando Castillo V. N° 9100
Comuna La Reina
Impuesto 192390,2
Dirección de Envío de la Factura Av. Alcalde Fernando Castillo V. N° 9100
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 19-02-2025
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SOQUIMAT
Razón Social SOQUIMAT SPA
R.U.T. 77.112.762-2
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal SOQUIMAT
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44121612
Cuchillos cartoneros10Caja1646 REPUESTOS PARA CUCHILLO CARTONEROREPUESTO PARA CUCHILLO CARTONERO Según FICHA TÉCNICA N°2 $ 2.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.900 $ 29.900
31211906
Rodillos de pintar20Unidad2113 RODILLO CORTA GOTERA 18 CMRODILLO CHIPORRO 5X18 CM Según FICHA TÉCNICA N°3 $ 3.290,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 65.800 $ 65.800
31211501
Pinturas al esmalte4Tineta1848 ESMALTE AL AGUA COPPER C/COBRE 960 BLANCO INVIERNOESMALTE AL AGUA C/COBRE MICROBIANO BLANCO INVIERNO Según FICHA TÉCNICA N°4 $ 67.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 271.960 $ 271.960
31211501
Pinturas al esmalte8Tineta1799 ESMALTE AL AGUA COPPER C/COBRE 960 GLACIAR AUSTRALESMALTE AL AGUA C/COBRE ANTIMICROBIANO GLACIAR AUSTRAL Según FICHA TÉCNICA N°1 $ 69.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 559.920 $ 559.920
Total Neto $ 927.580
Descuento $ 0
Cargos $ 85.000
IVA  19  % $ 192.390
TOTAL OC $ 1.204.970


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 11.131.002-5 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.