|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
776-451-AG25 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
|
Fecha de Envío |
02-04-2025 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
rmv Orden de Compra compra de piso tipo wet generada por invitación a compra ágil: 776-156-COT25 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
|
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
Presidencia de la República |
|
Razón Social |
PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
|
|
R.U.T. |
60.000.000-4 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
|
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
|
|
R.U.T. |
60.000.000-4 |
|
Dirección de Facturación |
Teatinos 92 piso 10, Stgo. Dep. Abastecimiento |
|
Comuna |
Santiago
|
|
Impuesto |
96900 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Teatinos 92 piso 10, Stgo. Dep. Abastecimiento |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
Gladys del Carmen Arteaga Soto |
|
Razón Social |
GLADYS DEL CARMEN ARTEAGA SOTO
|
|
R.U.T. |
7.629.420-8 |
|
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
|
|
Sucursal |
Gladys del Carmen Arteaga Soto |
|
Socios y accionistas principales
|
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
30161701
| Alfombrado | 5 | Rollo | Compra de 5 rollos de piso web, según especificaciones en archivo adjunto. | |
$ 102.000,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 510.000
|
$ 510.000
|
|
|
Total Neto
|
$ 510.000
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 96.900
|
|
$ 606.900
|
|
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.