Orden de Compra. Nº
1069417-1321-AG25
"
COMPRA DE INSUMOS DE ASEO PARA CESFAM SAN RAMON NONATO COMPRA AGIL N° 1069417-276-COT25
"
Recuerde que el responsable del pago es Dirección de Salud Municipal Chillán
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
1069417-1321-AG25
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
17-04-2025
Nombre de la Orden de Compra
COMPRA DE INSUMOS DE ASEO PARA CESFAM SAN RAMON NONATO COMPRA AGIL N° 1069417-276-COT25
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Dirección de Salud Municipal Chillán
Razón Social
Dirección de Salud Municipal Chillán
R.U.T.
69.270.200-k
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 5-1257 del sistema SMC.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Dirección de Salud Municipal Chillán
R.U.T.
69.270.200-k
Dirección de Facturación
DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL, CALLE HERMINDA MARTIN NRO. 557, RUT 69.270.200-K.-
Comuna
Chillán
Impuesto
703076
Dirección de Envío de la Factura
DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL, CALLE HERMINDA MARTIN NRO. 557, RUT 69.270.200-K.-
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
PAPELES AUSTRAL
Razón Social
PAPELES AUSTRAL SPA
R.U.T.
77.404.653-4
Estado de habilidad
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
PAPELES AUSTRAL
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
12141901
Cloro Cl
200
Unidad
- CLORO LIQUIDO FORMATO DE 1 LITRO
$ 600,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 120.000
$ 120.000
47131816
Desodorantes
50
Unidad
DESORANTE AMBIENTAL FORMATO 360 ML
$ 1.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 50.000
$ 50.000
47131803
Desinfectantes domésticos
100
Unidad
- DESINFECTANTE EN AEROSOL FORMATO 400ML
$ 2.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 200.000
$ 200.000
47131602
Paños de limpieza absorbente
50
Unidad
- PAÑO MULTIUSO AMARILLO 38X38
$ 260,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 13.000
$ 13.000
47131704
Jabón de uso público o expendedoras de loción
50
Unidad
- JABON LIQUIDO ANTISEPTICO FORMATO BOTELLA DE 900CC
$ 1.300,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 65.000
$ 65.000
47121802
Removedores
50
Unidad
- REMOVEDOR CERA FORMATO 900ML
$ 1.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 75.000
$ 75.000
46181504
Guantes protectores
100
Unidad
- GUANTE AMARILLO MULTIUSO DESECHABLE TALLA N°9
$ 520,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 52.000
$ 52.000
14111703
Toallas de papel
300
Pack
- TOALLA DE PAPEL INDUSTRIAL JUMBO DE 300 METROS PACK DOS UNIDADES
$ 5.800,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.740.000
$ 1.740.000
14111703
Toallas de papel
34
Pack
- TOALLA DESECHABLE GOFRADA DOBLE HOJA DE 12 METROS X 3 UNIDADES X 34 PACKS
$ 1.100,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 37.400
$ 37.400
24111503
Bolsas de plástico
200
Pack
- BOLSA DE BASURA DE 50X70 FORMATO DISPLAY DE 10 UNIDADES
$ 340,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 68.000
$ 68.000
24111503
Bolsas de plástico
200
Pack
- BOLSA DE BASURA DE 70X90 FORMATO DISPLAY DE 10 UNIDADES
$ 600,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 120.000
$ 120.000
14111703
Toallas de papel
400
Pack
SABANILLAS DE PAPEL 48 METROS PACK DOS ROLLOS
$ 2.900,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.160.000
$ 1.160.000
Total Neto
$ 3.700.400
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 703.076
TOTAL OC
$ 4.403.476
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.