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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
648752-75-AG24 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
25-09-2024 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ARRIENDO DE IMPRESORAS |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Jefatura de Sanidad Militar - JESAM |
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Razón Social |
Ejercito de Chile
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R.U.T. |
61.980.130-k |
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Dirección de Unidad de Compra |
Av. GUANACO N° 2650 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Ejercito de Chile
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R.U.T. |
61.980.130-k |
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Dirección de Facturación |
AV LIBERTADOR BERNARDO O´HIGGINS 1449 TORRE C PISO 9 |
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Comuna |
Santiago
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Impuesto |
35110,1 |
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Dirección de Envío de la Factura |
AV LIBERTADOR BERNARDO O´HIGGINS 1449 TORRE C PISO 9 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
FORMATO K SPA |
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Razón Social |
FORMATO K SPA
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R.U.T. |
77.145.939-0 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
FORMATO K SPA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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44101501
| Fotocopiadoras | 1 | Unidad | ARRIENDO DE 3 IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES COMO INDICA EN ADJUNTO | Arriendo de tres
impresoras C.5/10:
monto fijo $45.000 +
monto variable $139.790
(9985 páginas x $14)=
MONTO TOTAL NETO
$184.790.- |
$ 184.789,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 184.789
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$ 184.789
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Total Neto
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$ 184.789
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 1
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IVA 19 %
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$ 35.110
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$ 219.900
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.