1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra |
501-152-SE25 |
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
Fecha de Envío |
22-04-2025 |
Nombre de la Orden de Compra |
MATERIALES DE ASEO PARA LICEO BEP VIRGINIO ARIAS |
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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501-13-LE24 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto |
Anual |
Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
Moneda |
Peso Chileno |
Razón Social |
Ilustre Municipalidad de Ranquil
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R.U.T. |
69.150.300-3 |
Dirección de Facturación |
Manuel Matta 440 |
Comuna |
Ranquil
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Impuesto |
50659,51 |
Dirección de Envío de la Factura |
Manuel Matta 440 |
4 .- Otras Especificaciones
Proveedor |
Super-Quemchi |
Razón Social |
COMERCIAL QUEMCHI Y COMPANIA LIMITADA
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R.U.T. |
77.400.930-2 |
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Super-Quemchi |
Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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47121701
| Bolsas de basura | 25 | Unidad | CLORO GEL IGENIX LAVANDA 900CC | CLORO GEL IGENIX LAVANDA 900CC |
$ 1.084,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 27.100
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$ 27.100
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47121701
| Bolsas de basura | 15 | Unidad | BOLSA DE BASURA VIRUTEX 80X110CM | BOLSA DE BASURA VIRUTEX 80X110CM |
$ 1.555,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 23.325
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$ 23.325
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14111703
| Toallas de papel | 54 | Unidad | TOALLA INTERFOLEADA 250UND | TOALLA INTERFOLEADA 250UND |
$ 2.101,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 113.454
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$ 113.454
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47131604
| Escobas | 15 | Unidad | ESCOBILLON DOÑA CLORINDA | ESCOBILLON DOÑA CLORINDA |
$ 2.370,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 35.550
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$ 35.550
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47131611
| Palas para basura | 15 | Unidad | PALA FIJA VIRUTEX | PALA FIJA VIRUTEX |
$ 3.009,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 45.135
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$ 45.135
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47131803
| Desinfectantes domésticos | 15 | Unidad | CLORO GEL IGENIX LAVANDA 900CC | CLORO GEL IGENIX LAVANDA 900CC |
$ 1.471,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 22.065
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$ 22.065
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Total Neto
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$ 266.629
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 50.660
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$ 317.289
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.