Orden de Compra. Nº501-152-SE25 "MATERIALES DE ASEO PARA LICEO BEP VIRGINIO ARIAS"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Ranquil
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 501-152-SE25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 22-04-2025
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE ASEO PARA LICEO BEP VIRGINIO ARIAS
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 501-13-LE24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Educación
Razón Social Ilustre Municipalidad de Ranquil
R.U.T. 69.150.300-3
Dirección de Unidad de Compra Manuel Matta 440
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-04-007-001-000 - MATERIALES ASEO DAEM proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de Ranquil
R.U.T. 69.150.300-3
Dirección de Facturación Manuel Matta 440
Comuna Ranquil
Impuesto 50659,51
Dirección de Envío de la Factura Manuel Matta 440
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Super-Quemchi
Razón Social COMERCIAL QUEMCHI Y COMPANIA LIMITADA
R.U.T. 77.400.930-2
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Super-Quemchi
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47121701
Bolsas de basura25UnidadCLORO GEL IGENIX LAVANDA 900CCCLORO GEL IGENIX LAVANDA 900CC $ 1.084,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.100 $ 27.100
47121701
Bolsas de basura15UnidadBOLSA DE BASURA VIRUTEX 80X110CMBOLSA DE BASURA VIRUTEX 80X110CM $ 1.555,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.325 $ 23.325
14111703
Toallas de papel54UnidadTOALLA INTERFOLEADA 250UNDTOALLA INTERFOLEADA 250UND $ 2.101,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 113.454 $ 113.454
47131604
Escobas15UnidadESCOBILLON DOÑA CLORINDA ESCOBILLON DOÑA CLORINDA $ 2.370,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.550 $ 35.550
47131611
Palas para basura15UnidadPALA FIJA VIRUTEXPALA FIJA VIRUTEX $ 3.009,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 45.135 $ 45.135
47131803
Desinfectantes domésticos15UnidadCLORO GEL IGENIX LAVANDA 900CCCLORO GEL IGENIX LAVANDA 900CC $ 1.471,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.065 $ 22.065
Total Neto $ 266.629
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 50.660
TOTAL OC $ 317.289


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.