Orden de Compra. Nº2289-224-AG25 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2289-120-COT25"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE FRUTILLAR
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2289-224-AG25
Estado de la Orden de Compra Cancelada
Fecha de Envío 20-02-2025
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2289-120-COT25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas se cancela ya que proveedor no respondio a los llamados y no acepto orden de compra.
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra MUNICIPALIDAD DE FRUTILLAR
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE FRUTILLAR
R.U.T. 69.220.700-9
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204010/2152208004002. del sistema SMC.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE FRUTILLAR
R.U.T. 69.220.700-9
Dirección de Facturación AV. ARTURO ALESANDRI N° 20 CON AV. SEPTIEMBRE
Comuna Frutillar
Impuesto 921500
Dirección de Envío de la Factura AV. ARTURO ALESANDRI N° 20 CON AV. SEPTIEMBRE
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor lehx ingenieria
Razón Social SERVICIOS TECNICOS INDUSTRIALES PEREZ SPA
R.U.T. 77.018.191-7
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal lehx ingenieria
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
60106205
Materiales de enseñanza de energía o electricidad1UnidadMATERIALES ELECTRICOS SE ADJUNTA LISTADO Y REQUERIMIENTOS  $ 4.850.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.850.000 $ 4.850.000
Total Neto $ 4.850.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 921.500
TOTAL OC $ 5.771.500


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 14.206.660-2 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.