1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra |
3187-405-AG24 |
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
Fecha de Envío |
10-09-2024 |
Nombre de la Orden de Compra |
ADQ. DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO MOTORES LSG PUNTA ARENASl: 3187-340-COT24 |
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto |
Anual |
Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
Moneda |
Peso Chileno |
Razón Social |
GOBERNACION MARITIMA DE PUNTA ARENAS
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R.U.T. |
61.102.041-4 |
Dirección de Facturación |
L.GRAL BDO O´HIGGINS 1169 |
Comuna |
Punta Arenas
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Impuesto |
86450 |
Dirección de Envío de la Factura |
L.GRAL BDO O´HIGGINS 1169 |
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega |
21-10-2024 |
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Proveedor |
MARPRO CHILE SA. |
Razón Social |
MARPRO CHILE S A
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R.U.T. |
77.697.900-7 |
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
MARPRO CHILE SA. |
Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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26101504
| Motores diesel | 1 | Unidad | ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO MOTORES PROPULSORES DE LA LSG PUNTA ARENAS. SEGÚN ARCHIVO ADJUNTO “CONDICIONES AL PROVEEDOR”, "ESPECIFICACIONES TÉCNICAS" Y COTIZACIÓN DONDE SE DETALLAN LOS REPUESTOS Y CANTIDADES REQUERIDAS, ADJUNTAR COTIZACIÓN DE CARÁCTER OBLIGATORIO. | |
$ 455.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 455.000
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$ 455.000
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Total Neto
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$ 455.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 86.450
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$ 541.450
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.